你好,可以的,发票后期来开也可以。

老师您好 一般情况下是不是没向对方开票 但收到了对方的款项 这种情况就录入预收账款这个科目 但是现在有个情况就是开票了 但是因为合同的性质属于预收性质 那能先录在预收账款吗
老师,您好,就是我们现在是这种情况,对方公司给我公户打了款,但是对方公司不给我们开发票,这个不开发票有没有撒问题?
老师好:请问我单位先收到货款了,因没有进项没给对方开发票,这种情况是不是不允许啊?
老师好:请问我单位销售3000多元货物,购入时是不含税进来的对方没给开票,没有进项,可我单位是含税卖出去的,也有成本,但没有票,这种情况下我怎么结转成本呢?
老师,小规模公司11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决啊
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
老师:后期开税务局不视同偷税吗?
他们晚收到税不罚款还要收滞纳金吗?
你好,对方不开发票,他可以做无票收入的。
老师:是我先收款了,没有给对方开发票,我怕税务局罚我款的。
那货物什么时间给对方的?
老师:货物应该给了对方才能给钱。
你好,那就是你的纳税义务晚了。