当时借银行存款贷主营业务收入做的吗?
老师,我们公司是租赁公司,先收押金,租金从押金中扣除的类型。现在有部分合同好几年了,租金也计提了,但是箱收不回来,账上出现负数,现在要处理这笔负数,我做坏账冲应收合理吗
老师,你好,2011年收到一笔押金,当时出纳误写现金(场地租金),会计计入收入了,现在退这笔押金,这要怎么处理
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
老师,21年有笔回单7182(其中含押金2000),当时分录:借:银行存款7182贷:应收账款7081预收101;现在要退这笔押金,这要怎么调整一下,分录怎么写?
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
做得无票收入的吗?
嗯,当时做到经营收入里了
我们是村的,就开了收据
借银行存款负数贷,经营收入负数。
那是要在做一笔正确的吗,借:银行存款 贷:应付款
现在退回是:借:应付款 贷:银行存款吗
我用的红冲这个收入就可以的。