你好,直接零申报就可以了
小规模纳税人代开专票已作废,税款已扣,现在不走退税留在账上那么增值税申报表和附加税申报表怎么填写
季度代开蓝字专票,红字专票,自开普票,代开专票税款已交,填写增值税申报表应补退税额负数,可以申报吗?附加税怎样申报
小规模本季度有代开专票。当月作废了,现申请退税,请问附加税申报表怎么填
代开增值税专用作废了,申请退税,更改报表时附加税怎么填啊?都是负数
小规模,夸季红冲了增值税,申报增值税时添写了负数。也填写了退税申请。税管员叫我不要填写负数,更改增值税报表。要撤回退税申请才能改增值税报表,怎么找到退税申请?怎么撤回
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
是我自己填写不了。
负数的自己填写不了
那怎么体现要退的税额啊?
你的主表出现了负数,你保存申报了之后,你再去电子税务局直接申请退税就可以到,退税的金额有增值税和附加税合计。
是在电子税务局更改增值税报表应补退税额为负数,附加税零申报,然后提交申报后再拿纸质报表去税局申请退税吗
我要办税—一般退(抵)税管理—入库减免退(抵)税—打开退(抵)税申请审批表,根据要求填报相关内容并上传已缴税税票;
申报了增值税申报表之后,然后再去你的电子税务局,在这里面再去申请退税 审核通过通过等着收款就可以了