你好,直接零申报就可以了

小规模本季度有代开专票。当月作废了,现申请退税,请问附加税申报表怎么填
请问因为填写第一季度增值税和税金及附加申报表的时候填错了,当时就更改了,但是第二季度才退回来的,请问怎么做分录
代开增值税专用作废了,申请退税,更改报表时附加税怎么填啊?都是负数
老师我在六月份代开的专票作废了,当时申报6月份的申报表时,系统带出的附加税退税金额是错误的(图1),我在8月份修改了6月份的附加税退税金额(图2),退税金额在8余份已经申请退税了,现在在申报9月份报表时,本年累计金额23行城建税怎么还是-9.79
小规模纳税人11月份有开1000元专票,不含税金额是970.87元,增值税是29.13元,申报增值税时及附加税时怎么填表啊?增值税及附加税费(小规模纳税人适用)栏次1-3都要填970.87吗?附列资料(二)(附加税费情况表)应该怎么填?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
是我自己填写不了。
负数的自己填写不了
那怎么体现要退的税额啊?
你的主表出现了负数,你保存申报了之后,你再去电子税务局直接申请退税就可以到,退税的金额有增值税和附加税合计。
是在电子税务局更改增值税报表应补退税额为负数,附加税零申报,然后提交申报后再拿纸质报表去税局申请退税吗
我要办税—一般退(抵)税管理—入库减免退(抵)税—打开退(抵)税申请审批表,根据要求填报相关内容并上传已缴税税票;
申报了增值税申报表之后,然后再去你的电子税务局,在这里面再去申请退税 审核通过通过等着收款就可以了