同学你好,最好先暂估入库,发票回来后直接附在后面

我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师我有一个账务问题咨询一下:我们收服务费的时候通过第三方有手续费,收到钱的时候手续费我就计入暂估手续费,然后下个月来票再冲暂估入财务费用,但是我发现暂估费用每个月会转到本年利润里,就没有余额了,反冲反而不对。老师这个如何处理啊
请问24年的个税报错人了,还能更改吗?
老师,就是采购是再别的平台采购的,如果过来找财务报销,打印出来平台的截图可以作为凭证吗
老师:小规企业,2023-2024年税务0申报,进项发票300多万(物流费发票);销项发票0;税务预警,税管员要求把成本转收入,问过老板真实情况是:他为以后收入存点成本,也为当地税收做点贡献,物流公司给他名下其他公司开票物流费时,让物流公司给预警的企业开了300多万,怎么和税管员解释?
老师好,我们有一批货退回给供应商了,我应该把这批退货,记在进销存的进货记录里,还是销货记录里呢?
老师,请问个税已经缴纳在哪个界面可以查询到?请截图发我下
老师,管理费用和成本需要勾选外币核算吗,是老挝的公司,本位币是老挝币
老师你好,请问一个老员工做到10月31日,11月1日离职,11月份要申报社保吗?11月份做减员还是12月份做减员?
董老师,又有问题请教您
个人单独干代理记账好干吗
三栏式明细表的本年累计余额怎么计算?如果余额出现负数怎么填写?
请问下暂估是含税价还是不含税价入账呢
老师会暂估成含税价
老师能写一下暂估的分录吗,还有后期发票到了以后的分录吗
借:库存商品_暂估 应交税费_待确认进项税额 贷:应付账款 回票后上述分录红冲,重做一笔入账分录
暂估的进项税也可以抵扣吗
不可以哦,没有进项发票在认证平台就认证不了
那这个暂估的进项税在交税和结转的时候需要怎么处理呢,很抱歉,这一块儿我的知识很欠缺
暂估的进项不做处理,等发票回来后暂估就全部红冲了,然后借记应交税费_应交增值税进项税额