同学你好 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

老师您好,缴纳增值税时的分录怎么做。销账税额和进项税额两个分录里的金额在缴纳的时候要转出吗,还是一直累计在那里?谢谢
老师您好,购进的商品转固定资产,如何做分录,进项要转出吗?谢谢
老师好!公司有一批商品已提跌价准备,本月要做核销的话,增值税是不是要做进项退出?谢谢
老师好! 在核销商品时,增值税进项转出的分录怎么做?谢谢!
老师,一般纳税人,进大于销的时候,结转增值税分录怎么做?进大于销的分录怎么做,这增值税是需要月末还是年末结转呢?怎么结转,谢谢老师
老师您好!
公司增值税留抵退税余额, 这个对应科目是管理费用?
商品购进时是 借库存商品 增值税进项 贷银行存款 这个与管理费没关系呀?
你不是核销库存商品吗,以为你是商品没有了。 那这样的话就是: 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师好! 这个好像还是不对
事情是这样 库存商品291万 已提跌价准备291万, 需要转出进项税49.6万 现要核销该批商品的会计分录 辛苦见
要是这样的话,进项税额转出可以计入资产减值损失里面
辛苦您帮我明确一下会计分录 谢谢
借:资产减值损失 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)