同学你好 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师您好,缴纳增值税时的分录怎么做。销账税额和进项税额两个分录里的金额在缴纳的时候要转出吗,还是一直累计在那里?谢谢
老师您好,购进的商品转固定资产,如何做分录,进项要转出吗?谢谢
老师好!公司有一批商品已提跌价准备,本月要做核销的话,增值税是不是要做进项退出?谢谢
老师好! 在核销商品时,增值税进项转出的分录怎么做?谢谢!
老师,一般纳税人,进大于销的时候,结转增值税分录怎么做?进大于销的分录怎么做,这增值税是需要月末还是年末结转呢?怎么结转,谢谢老师
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
你好,2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税,收到10万增值税退税,分录怎样做?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
老师您好!
公司增值税留抵退税余额, 这个对应科目是管理费用?
商品购进时是 借库存商品 增值税进项 贷银行存款 这个与管理费没关系呀?
你不是核销库存商品吗,以为你是商品没有了。 那这样的话就是: 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师好! 这个好像还是不对
事情是这样 库存商品291万 已提跌价准备291万, 需要转出进项税49.6万 现要核销该批商品的会计分录 辛苦见
要是这样的话,进项税额转出可以计入资产减值损失里面
辛苦您帮我明确一下会计分录 谢谢
借:资产减值损失 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)