你好,可以报销的时候,报销单上写明补贴多少,不用在做表格了,补贴标准企业自行要求的

公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
老师,如果公司制度里面关于出差补贴的,油补方面的,如果有明确出差一天,不同层级的人,按照一天多少来算的话。还需要做表来发放吗?油补一般是按照什么来发放?
老师,油补的话,一般是以什么形式发放?我前两天才来一家公司,他们是公司制度里面有关于出差相关的补助,像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话,外账是可以没有发票,直接让员工填费用报销单,在出差一栏填油补0.8/公里吗?
老师,我明天要去税局做股权变更,法人股东变更成自然人股东。我想请问一下,这个表里面所涉及的税款,股权转让发生的税费和股权转让应税所得额,都要缴纳吗?股权转让发生的税费,1000我这边是按照400万*0.0005/2计算得出的。这个算得对吗?股权转让应税所得额需要交吗?如果要交的话,是按照什么来计算的?
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
老师,出差补贴,做账的时候,是直接入管理费用/销售费用—差旅费吗?因为出差的,大多都是销售人员或者工程部人员
呃呃,一般是计入销售费用里面了
老师,工程部人员的出差费用,是计入管理费用-差旅费吗?
工程部的可以计入管理费用里面的呢