你好,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,应税货物销售额处不用填的,应税货物销售额是填内销开增值税发票的金额

老师,你好,请问一般纳税人报增值税,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,在应税货物销售额处怎么填写?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
江海电子有限公司为增值税一般纳税人,2020年6月出口销售额CIF价1100000美元,预估运保费100000美元,其中400000美元(扣除对应的运保费以后)未取得出口货物报关单(退税专用联),内销销售收入不含税价2000000元人民币,当期取得的增值税专用发票上注明的不含税价格8235300元,税额1070589元人民币,该企业销售货物适用13%的征税税率,适用10%的退税率,出口当月美元即期汇率的近似说法率为1美元=7.07元人民币。计算该企业当月应纳税额、免抵退税额、免抵税额。
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
奥,知道了,应税货物销售额是填内销开的专票,普票,电子普票的实际销售额,这里需要加上一点未开票的销售额吗?
你好,不加,未开票的销售额有未开票那一栏申报的
老师,我看我们报税的会计,应税货物销售额处的数比实际销售额大,这是什么原因啊?
你要看开发票金额是多少,拿 发票去和实际收入比。看是什么原因
我就是看的实际开票的金额,填的是不含税的销售额,从开票系统里查的,应税货物销售额不就应该填写开票系统里的实际销售额吗?
你好。申报增值税是按不含 税金额申报的。
老师,我知道是按不含税的销售额申报的,所有的加起来比报税会计申报的小2万多,你知道这是怎么回事吗
是还有未开票收入申报在一起的吗?
我也不清楚才问你啊,你刚才不是说未开票收入单独列报吗?
是的,如果全部报在开票那里也有可能的啊,正确的做法是填在未开票收入那里
申报系统里没有未开票收入这一行
你好,报税的系统 里有这一行,开票系统是没有的
老师,我终于明白了,我刚才看的是总表,在附表一就能看到有未开票收入的,这下我看到的差的2万多就是未开票的收入,谢谢你了老师。
你好,不客气祝你工作愉快