你好,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,应税货物销售额处不用填的,应税货物销售额是填内销开增值税发票的金额
某有进出口经营权的内资生产企业,2002年9月10月发生如下业务。9月,出口货物,离岸价格40万美元,内销货物,销售额350万人民币,购进材料,货款500万元人民币。10月,出口货物50万美元,内销货物,销售额300万元人民币,购进材料,货款450万元人民币。如果产品增值税税率为17%,出口退税率为13%,汇率为1:8.27,企业采用免抵退办法,计算企业9月10月应纳,应退的增值税
老师,你好,请问一般纳税人报增值税,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,在应税货物销售额处怎么填写?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
江海电子有限公司为增值税一般纳税人,2020年6月出口销售额CIF价1100000美元,预估运保费100000美元,其中400000美元(扣除对应的运保费以后)未取得出口货物报关单(退税专用联),内销销售收入不含税价2000000元人民币,当期取得的增值税专用发票上注明的不含税价格8235300元,税额1070589元人民币,该企业销售货物适用13%的征税税率,适用10%的退税率,出口当月美元即期汇率的近似说法率为1美元=7.07元人民币。计算该企业当月应纳税额、免抵退税额、免抵税额。
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
奥,知道了,应税货物销售额是填内销开的专票,普票,电子普票的实际销售额,这里需要加上一点未开票的销售额吗?
你好,不加,未开票的销售额有未开票那一栏申报的
老师,我看我们报税的会计,应税货物销售额处的数比实际销售额大,这是什么原因啊?
你要看开发票金额是多少,拿 发票去和实际收入比。看是什么原因
我就是看的实际开票的金额,填的是不含税的销售额,从开票系统里查的,应税货物销售额不就应该填写开票系统里的实际销售额吗?
你好。申报增值税是按不含 税金额申报的。
老师,我知道是按不含税的销售额申报的,所有的加起来比报税会计申报的小2万多,你知道这是怎么回事吗
是还有未开票收入申报在一起的吗?
我也不清楚才问你啊,你刚才不是说未开票收入单独列报吗?
是的,如果全部报在开票那里也有可能的啊,正确的做法是填在未开票收入那里
申报系统里没有未开票收入这一行
你好,报税的系统 里有这一行,开票系统是没有的
老师,我终于明白了,我刚才看的是总表,在附表一就能看到有未开票收入的,这下我看到的差的2万多就是未开票的收入,谢谢你了老师。
你好,不客气祝你工作愉快