你好,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,应税货物销售额处不用填的,应税货物销售额是填内销开增值税发票的金额

某有进出口经营权的内资生产企业,2002年9月10月发生如下业务。9月,出口货物,离岸价格40万美元,内销货物,销售额350万人民币,购进材料,货款500万元人民币。10月,出口货物50万美元,内销货物,销售额300万元人民币,购进材料,货款450万元人民币。如果产品增值税税率为17%,出口退税率为13%,汇率为1:8.27,企业采用免抵退办法,计算企业9月10月应纳,应退的增值税
老师,你好,请问一般纳税人报增值税,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,在应税货物销售额处怎么填写?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
江海电子有限公司为增值税一般纳税人,2020年6月出口销售额CIF价1100000美元,预估运保费100000美元,其中400000美元(扣除对应的运保费以后)未取得出口货物报关单(退税专用联),内销销售收入不含税价2000000元人民币,当期取得的增值税专用发票上注明的不含税价格8235300元,税额1070589元人民币,该企业销售货物适用13%的征税税率,适用10%的退税率,出口当月美元即期汇率的近似说法率为1美元=7.07元人民币。计算该企业当月应纳税额、免抵退税额、免抵税额。
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
奥,知道了,应税货物销售额是填内销开的专票,普票,电子普票的实际销售额,这里需要加上一点未开票的销售额吗?
你好,不加,未开票的销售额有未开票那一栏申报的
老师,我看我们报税的会计,应税货物销售额处的数比实际销售额大,这是什么原因啊?
你要看开发票金额是多少,拿 发票去和实际收入比。看是什么原因
我就是看的实际开票的金额,填的是不含税的销售额,从开票系统里查的,应税货物销售额不就应该填写开票系统里的实际销售额吗?
你好。申报增值税是按不含 税金额申报的。
老师,我知道是按不含税的销售额申报的,所有的加起来比报税会计申报的小2万多,你知道这是怎么回事吗
是还有未开票收入申报在一起的吗?
我也不清楚才问你啊,你刚才不是说未开票收入单独列报吗?
是的,如果全部报在开票那里也有可能的啊,正确的做法是填在未开票收入那里
申报系统里没有未开票收入这一行
你好,报税的系统 里有这一行,开票系统是没有的
老师,我终于明白了,我刚才看的是总表,在附表一就能看到有未开票收入的,这下我看到的差的2万多就是未开票的收入,谢谢你了老师。
你好,不客气祝你工作愉快