你好,借银行存款贷其他应付款-代垫房产税
老师,我想请问一下,我们企业当时缴纳房租的时候是没有开票的,个人租给我们的商用办公地点。现在我们换法人了,税务局让我们拿着合同和支付凭证去税务局,但是我们的支付凭证是微信支付,也没有开票,合同有的,但是房东没有给我们开票,如果产生税费的话由我们自己承担。我们现在应该是怎么做呢
老师,我们名下房产给别的公司使用了,现在税务局让补房产税,我们让使用我们公司的客户承担的,不过要从我们公司申报并且划款,那么我收到客户支付进来的款项怎么做凭证,以及我实际扣房产税的时候又怎么做账
老师,我们有出口货物,但是材料是客户提供(也就是我们的进口胶料是客户提供的进口货物的报关单是我们公司的名称)进口的增值税和关税是我们公司付款的,现在客户把税款用公账转给我们了,那么我收到款项了要怎么做账。
老师,我们公司租了另一个公司的房子,然后本来说房租是免费的,但是突然又说要我们付款,可是对方又没有给我们开发票,所以我只是补提了费用,但没有提销项税~但是现在我们要做一个比较大的项目,会产生一大笔的销项税,所以我想问问,我们之前那些没有计提的进项税,还能让他们开了发票之后再去使用么
1、海沃客户支付给我公司信用证1024576.26元,减去相关手续费18214.69元,实际我公司收到货款1006361.57元,需我方开1024576.26元的增值税专用发票。此凭证怎么做? 2、海沃客户答应相关手续费18214.69元及我公司的其他费用损失海沃公司会承担,怎么操作才能把账务做平? 老师,我们应该怎么做?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
老师你好,夏季天热给员工买的水,计入什么费用呀
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
老师,经营所得税合伙人分配比例更新失败怎么解决?电子税务局,我要办税,涉税主体人变更,投资人信息里面也填了,但是自然人电子税务局扣缴端还是更新不过来,怎么办?
对,没给打款,后来把款打到另一个公司账户
你好我是自产自销的农产品土豆和苹果,开票是开的免税的是吗,报税时,开了10万的票是填在那一栏呢,企业所得税还是利润在300万以内都是5个点吗,还是企业所得也是免得呀
我用其他应收可以吗,另外实际扣款又怎么做
这里是其他按应付款 借企业按应付款 贷银行存款
不是企业是个人,另外麻烦回复下第二个问题,这已经第三次问了
这不是回复你了吗??个人也不要紧,你们有租赁合同的这个
以及我实际扣房产税的时候又怎么做账
这是第二个问题
借其他按应付款贷银行存款 相当于这个款走了一个往来