你好; 需要的; 需要预交税费的; 是的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我开增值税发票的我交增值税,然后预交的房款的也缴税,可是,重复了。做账的会计做账的时候把交的房款放进预收账款里面了,我预收交了增,可是我开票了,我开票也交增。不就重复了吗?
7月预收工程款,未开发票,8月5日预交2个点的增值税,填写附表4建筑行业预交增值税是8月填,还是9月填附表4
老师,我们收到工程预付款的时候未开票,但预交税金了,现在又做了结算,在开票的时候预交税时可以扣除预收账款交的那部分税金吗
建筑行业一般纳税人,异地项目,如果今天先预收了款,那三月底前就要预交增值税吗?还是下月交?如果本月先开了票,开票是按9个点开吗还是2个点?预交增值税的时候按9个点预交还是2个点?开了票的话还要预交增值税吗?还是只要次月申报就行了?
预收了工程款,但没开票,我需要预交增值税吗?如果交的话我报税时填表4预交税款那里吗?
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
没有其他的销项的话,我就形成预交款余额了,是这个意思吗?
你好; 1. 是的。 到时就得预交栏次体现 以后机构地产生收入和销项税 ; 到时 有税费抵减的
这种预收款的预交也是安2个点吗?
你好; 是的; 增值税一般计税是预交2%的