你好; 需要的; 需要预交税费的; 是的

建筑行业一般纳税人,异地项目,如果今天先预收了款,那三月底前就要预交增值税吗?还是下月交?如果本月先开了票,开票是按9个点开吗还是2个点?预交增值税的时候按9个点预交还是2个点?开了票的话还要预交增值税吗?还是只要次月申报就行了?
预收了工程款,但没开票,我需要预交增值税吗?如果交的话我报税时填表4预交税款那里吗?
工程项目预交的增值税当时没有填附表预交,现在开的是销售的发票,抵扣的时候能不能把预交的工程款对应的增值税抵扣掉?
房地产企业的那个预交增值税申报表,没有预售款的话,是不是不需要填?
赖老师:根据您讲的建筑工程真账解析(2)里面内容,未开票收到预收工程款,应预交增值税,如果是一般纳税人,如果当月末开票,当预交增值税申报资料四就当期不抵扣,可以这些理解不,假如这个公司有几个项目,甲项目预收工程款未开票,但是预交了增值税,乙项目己收款已开票,对于整个公司来,现在由于乙项目要交税,但是不能用甲项目预交税款来抵???
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
没有其他的销项的话,我就形成预交款余额了,是这个意思吗?
你好; 1. 是的。 到时就得预交栏次体现 以后机构地产生收入和销项税 ; 到时 有税费抵减的
这种预收款的预交也是安2个点吗?
你好; 是的; 增值税一般计税是预交2%的