俺按贴现利润息就是财务费用

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师好,客户公司合同注明付款方式为银行或者电子银行汇票,后来又说汇票暂时没有 银行转账给我们 但是扣了我们贴现利息 就是比如我们开票是2万 对方付款付了1.5万 剩下5000按贴现利息扣了 老板同意了 请问这5000我放在什么科目
老师,请问,我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票,我们赚^_^转票给这个平台,这个平台就跟我们对公开承兑汇票,我们可以赚点利息,但是在转给对方的时候,我们通过个人卡转了400多万过去了,她们又是对公给我们开的汇票,现在形成了400多万的应付账款,这个怎么平掉啊
老师,是这样的,我们和一家钢厂合作,合同50万,合同完成后付款采用承兑汇票形式,我们为了兑出来现金,我们就和这家钢厂商量付他们贴息款,他们直接给我们银行转账,贴息款1000元,已经挂了四五年了,这部分没有发票,请问该怎么平账呢
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
发现2025年的业务招待费记入到了业务宣传费用,能不能直接在今年汇算清缴调增,年报还需要更正吗
老师您好,电子税务局绑三方一般是绑基本户还是一般户
老师 这个社保增员的话入职日期是选什么时候啊
工商年报的纳税总额如何填报
供热行业,有免税收入,每个月有进项税额转出,记账凭证:借主营业务成本,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷未交增值税。25年12月因为计算错误导致进项税额转出金额多了,正确金额为3万,错误金额为13万,现在要怎么做凭证。实行小企业会计准则,没有调整以前年度损益科目
电子税务局抵扣类勾选,哪些发票不能抵扣?
老师 开发票大类是装饰装修 税率是多少
这个汇算清缴的时候需要调增吗
这个客户接下来每笔付款都要这样扣
同学需要调整,如果年你按利息走的话
对方根本就是走的现金 但是就是说要扣贴现费 给我们开了普票 名称就是利息
我是直接先入到财务费用科目 汇算的时候这部分调增 对么
那对方开了利息发票就不用调增了
好的 谢谢老师
不用客气祝你生活愉快