你好,也就是你在六月份申报增值税的时候没有填写啊,你想这个月填写是这个意思吗?你填写试一下,你比对能通过吗。

老师,我们有个项目预缴税款,7月开票,预缴税款所属期6月,填写错误,这边也报税了,现在急得报7月的税,应该怎么做呀?
我们有异地项目6月份开的发票,但是没有去项目地预缴,9月份我们要去项目所在地预缴6月份开票的税,请问申报表所属期应该怎么填?是填开票所属月份吗
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,6月份开了建筑服务-工程服务的发票,当时预申报了预缴增值税,税款没有缴纳,想着等工程款下来缴税,现在工程款一直没到账,这笔预缴税款我在下个月(7月15日)之前申报6月增值税税之前缴纳可以不?
老师我司异地施工7月预缴增值税和附加税了!本来应该6月份开完票就做预缴,但是账上缺乏资金通知7月份做的异地预缴,7月份我司没有对外开发票!现在申报所属期7月税费,表一里增值税和附加税都是负数!请问可以申报吗?
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
债务重组过程中,企业什么时候可以确认实收资本?是协议生效日还是工商变更日呢? 债务重组中印花税什么时候计提呢?看相关的准则好像是工商变更日再计提缴纳,但是现实中是先交印花税再去工商做股权变更
有形资产包含哪些?其他应收款和生物性资产是有形资产吗
老师你好 资产总额有477万,会变为一般企业吗?还能不能享受小微
一般纳税人1月取得专票,2月抵扣,应该几月入账呢?
我们是建筑公司,一般纳税人,有一个项目在异地,涉及异地预缴企业所得税。异地预缴企业所得税,计提企业所得税分录怎么做呢?
我现在补开25年的发票 这个对方备注25年,影响对方25年的进出项么
比对不通过的话,你就去税务局修改六月份的增值税申报表。
不是,我是7月开票,应该预缴税款所属期属于7月,但是我预缴税款的时候所属期自动带出来的,我当时没有更改时间,这样7月份报税的开票收入就不对了。
那你得去修改增值税及附加税预缴申报表,里面电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,你试一下能修改了吧。
要是不行怎么办呀?
你就得去修改你的增值税申报表,修改所属期六月份的。
但是我开票是7月份开的呀,算7月份的收入呀
你好,你外经证是什么时间办理的?只要是六月份的可以的。
这样我7月份确认的收入不是跟报表都不一致了吗?
你好,你预缴了税款,不一定非得在六月份确认收入 在六月份你没有收到钱,你可以不用做,但是交了税款,在七月份借应交税费款,预交增值税贷银行存款,然后七月份儿开了发票,再确认收入就是了 6月份你该做什么还是做什么,不一定你非得预缴了税款,就一定得确认收入。
关键是我们是开票就预缴2个点的税款,就确认了收入,下个月就报税呀
你还没有看懂我的意思啊,我的意思就是你在六月份开了外经证,然后你在七月份申报了个税,预缴的是六月份的,然后你在七月份开了发票,就不用去预缴了,你在什么时间确认收入和你预缴的没有关系,你即使开了发票,你都可以不用确认收入,但是预缴的必须去预缴
确实不懂,第一次接触建筑行业,我们公司都是开票当月就预缴增值税及附加税款,当月就确认收入,下个月15号之前报税
现在去修改吧,按照你现在的理解所属期改成七月份,你也不用退,也不用交税
好的,我如果像你说的那么做,我要去改报表吗?
预缴的不修改,然后去税务局修改你的增值税申报表所属期六月份,也就是在七月份申报的那一个,你在附表四填写本期发生额
后在八月份抵扣只需要填写实际抵扣金额,附表四,还有主表28栏。