你好,也就是你在六月份申报增值税的时候没有填写啊,你想这个月填写是这个意思吗?你填写试一下,你比对能通过吗。

老师,我们有个项目预缴税款,7月开票,预缴税款所属期6月,填写错误,这边也报税了,现在急得报7月的税,应该怎么做呀?
我们有异地项目6月份开的发票,但是没有去项目地预缴,9月份我们要去项目所在地预缴6月份开票的税,请问申报表所属期应该怎么填?是填开票所属月份吗
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,6月份开了建筑服务-工程服务的发票,当时预申报了预缴增值税,税款没有缴纳,想着等工程款下来缴税,现在工程款一直没到账,这笔预缴税款我在下个月(7月15日)之前申报6月增值税税之前缴纳可以不?
老师我司异地施工7月预缴增值税和附加税了!本来应该6月份开完票就做预缴,但是账上缺乏资金通知7月份做的异地预缴,7月份我司没有对外开发票!现在申报所属期7月税费,表一里增值税和附加税都是负数!请问可以申报吗?
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
快递代理公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
个人所得只有2万多 需要下载个人所得税app汇算清缴吗???
快递代理记账公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
老师您好,公司2022年注册下来一直没有什么业务,所以一直没有申请发票,但这家公司是老板名下另一家公司的股东,所以之前给那家公司打过投资款95500,后面好像2025年那里公司注销了,但这个投资款一直挂着,这个款也是法人个人卡转到公户相当于借法人款的,加上有付一些代账费用,办公室租用费,法人名下挂有11万,现在需要注销,要怎么处理这些数据?
请问会计可以做几个公司吗?
比对不通过的话,你就去税务局修改六月份的增值税申报表。
不是,我是7月开票,应该预缴税款所属期属于7月,但是我预缴税款的时候所属期自动带出来的,我当时没有更改时间,这样7月份报税的开票收入就不对了。
那你得去修改增值税及附加税预缴申报表,里面电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,你试一下能修改了吧。
要是不行怎么办呀?
你就得去修改你的增值税申报表,修改所属期六月份的。
但是我开票是7月份开的呀,算7月份的收入呀
你好,你外经证是什么时间办理的?只要是六月份的可以的。
这样我7月份确认的收入不是跟报表都不一致了吗?
你好,你预缴了税款,不一定非得在六月份确认收入 在六月份你没有收到钱,你可以不用做,但是交了税款,在七月份借应交税费款,预交增值税贷银行存款,然后七月份儿开了发票,再确认收入就是了 6月份你该做什么还是做什么,不一定你非得预缴了税款,就一定得确认收入。
关键是我们是开票就预缴2个点的税款,就确认了收入,下个月就报税呀
你还没有看懂我的意思啊,我的意思就是你在六月份开了外经证,然后你在七月份申报了个税,预缴的是六月份的,然后你在七月份开了发票,就不用去预缴了,你在什么时间确认收入和你预缴的没有关系,你即使开了发票,你都可以不用确认收入,但是预缴的必须去预缴
确实不懂,第一次接触建筑行业,我们公司都是开票当月就预缴增值税及附加税款,当月就确认收入,下个月15号之前报税
现在去修改吧,按照你现在的理解所属期改成七月份,你也不用退,也不用交税
好的,我如果像你说的那么做,我要去改报表吗?
预缴的不修改,然后去税务局修改你的增值税申报表所属期六月份,也就是在七月份申报的那一个,你在附表四填写本期发生额
后在八月份抵扣只需要填写实际抵扣金额,附表四,还有主表28栏。