你好 ; 你这个留底进项税 在你负债表 负数 显示应交税费栏次的 ; 你这个除非你收到 留底进项税; 才会显示在资产栏次的;不然就是负数金额显示在 .应交税费栏次的

老师 您好!我的12月资产负债表应交税费科目期末余额刚好是我们今年开出去发票的税额,但是我们每次纳税申报都有留抵进项不用交税,为什么这里还有余额呢?
你好老师。比如,截止2021年12月31日累计折旧是10000元,但是因为有的车辆没有使用,在税法上,有2000元的折旧是不认的,资产负债表里除了应交税费要调动以外,其余的都是按会计的数就行是吗? 那这个时候,累计折旧少了,那企业所得税就要变多,应交税费调整后就比原来的要多了,负债增加了。我想知道的是这个税费差额调整到哪个科目,可以写一下这个分录吗
你好...现在编制报表..比如所有的科目都是0...2021年底12月份的增值税留抵是40000...那资产负债表里面..应交税费是-40000..那对应的资产在哪个科目里..还是
你好..比如我现在看资产负债表应交税费是-1000..但是我看不见明细..这个钱应该是之前税务局16变13我们多交的钱..后面可以让我们抵欠..这个明细一般在那个科目里..
如果发生调整上年度固定资产、固定资产折旧、长期待摊费用、库存物品、应付账款这些科目的调账,资产负债表中年初余额需要调整哪些科目,是这几个科目都要调整期初余额吗?如果2021年度也有调账的情况,那还需要再调整2021年的资产负债表的年初数吗?是不是不需要了。是不是资产负债表只用调2022年的年初数就可以了,然后相应的2022年资产年报、财务报告也按照调整后的资产负债表来编报,不在追溯调2021年的了,是吗?
年度内单位有一千万的生物资产盘亏,年度汇算清缴前是否要到税务局备案
个人去税务局代开水泥和沙石的发票,金额是96300元,需要交多少税点?
营业执照注册资金是1000万,目前未曾做过实缴。现在要求先实缴400万,请问具体如何操作?工商税务有哪些手续需要处理。
个体户原来是核定征收的,被改为查证征收了,2026年第一季度已改为查账征收,开了十几万的发票出去了,那一定要这个季度拿进项回来吗?还是可以今年之内拿都可以呢,像公司那样暂估可以吗?
老师好,个体户生产经营个人所得税B表如何申报?(在哪个平台申报?)谢谢!
我们客户罚我们款不给我们开发票合理不
老师,公司A把买的钢卷直接送到另外一家分公司B加工成半成品等,再送到A公司,那现在B公司开票开什么品名给A公司啊
老师,我们是支付土地流转费的一方,后面我们这个土地流转费如何挂账
企业账户支付海外的版面费,形式发票可以入账税前扣除吗
小规模的企业,在汇算清缴之前有一笔成本发票没有收到。从哪一行哪一列进行调整?怎样填
我的意思是如果只有增值税留抵这个..整个报表只有应交税费是-40000..整个报表不平...
你好 ; 你们只有这业务 ; 肯定不对的; 你们 是 在建账嘛 还是出报表;
出报表..这家的账有问题....
借贷不平..
现在我问了一下..等于就只剩下了留抵得税款..剩下的全部都平了..
你好 ; 说明你 科目余额表就不对; 你先去看看你还有 其他什么数据没有录入 ; 你不可能只有这个 留底进项税 ;
没有电子账....科目余额表都没有..交接现在就是说别的都平了..就只剩下了留抵税额..
我现在要编制2022年期初数据..
你好; 那你是在凭空编制的 ; 你交接 都没有数据 ; 那你没法平衡的; 除非你 这个 利润分配你去 录入数据 ;先去 整试算平衡; 后面在调整
现在我就是不晓得..如果资产负债表里面只有应交税费是-40000..这个科目应该平在那个科目里..
你好 ; 你现在只能走这个栏次去平; 不然你没法 建账的