你好 ; 你这个留底进项税 在你负债表 负数 显示应交税费栏次的 ; 你这个除非你收到 留底进项税; 才会显示在资产栏次的;不然就是负数金额显示在 .应交税费栏次的

老师 您好!我的12月资产负债表应交税费科目期末余额刚好是我们今年开出去发票的税额,但是我们每次纳税申报都有留抵进项不用交税,为什么这里还有余额呢?
你好老师。比如,截止2021年12月31日累计折旧是10000元,但是因为有的车辆没有使用,在税法上,有2000元的折旧是不认的,资产负债表里除了应交税费要调动以外,其余的都是按会计的数就行是吗? 那这个时候,累计折旧少了,那企业所得税就要变多,应交税费调整后就比原来的要多了,负债增加了。我想知道的是这个税费差额调整到哪个科目,可以写一下这个分录吗
你好...现在编制报表..比如所有的科目都是0...2021年底12月份的增值税留抵是40000...那资产负债表里面..应交税费是-40000..那对应的资产在哪个科目里..还是
你好..比如我现在看资产负债表应交税费是-1000..但是我看不见明细..这个钱应该是之前税务局16变13我们多交的钱..后面可以让我们抵欠..这个明细一般在那个科目里..
如果发生调整上年度固定资产、固定资产折旧、长期待摊费用、库存物品、应付账款这些科目的调账,资产负债表中年初余额需要调整哪些科目,是这几个科目都要调整期初余额吗?如果2021年度也有调账的情况,那还需要再调整2021年的资产负债表的年初数吗?是不是不需要了。是不是资产负债表只用调2022年的年初数就可以了,然后相应的2022年资产年报、财务报告也按照调整后的资产负债表来编报,不在追溯调2021年的了,是吗?
老师好,请问之前注册的个体工商户,现在5月转为内资个体,什么情况会变成这样
请问,垃圾清运费协议,印花税率?
老师,请问个人卖桶子等器皿给公司,可以到税务局代开发票吗?销售金额3万元,一般要交多少税?
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
我的意思是如果只有增值税留抵这个..整个报表只有应交税费是-40000..整个报表不平...
你好 ; 你们只有这业务 ; 肯定不对的; 你们 是 在建账嘛 还是出报表;
出报表..这家的账有问题....
借贷不平..
现在我问了一下..等于就只剩下了留抵得税款..剩下的全部都平了..
你好 ; 说明你 科目余额表就不对; 你先去看看你还有 其他什么数据没有录入 ; 你不可能只有这个 留底进项税 ;
没有电子账....科目余额表都没有..交接现在就是说别的都平了..就只剩下了留抵税额..
我现在要编制2022年期初数据..
你好; 那你是在凭空编制的 ; 你交接 都没有数据 ; 那你没法平衡的; 除非你 这个 利润分配你去 录入数据 ;先去 整试算平衡; 后面在调整
现在我就是不晓得..如果资产负债表里面只有应交税费是-40000..这个科目应该平在那个科目里..
你好 ; 你现在只能走这个栏次去平; 不然你没法 建账的