单位部分有延期缴纳。
老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢?要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗?我不知道该怎么办了,分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢?老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢
请问下深圳的7月份的社保是不是部份延期交还是有了优惠政策吗?我导出来的明细表的金额和银行扣款不一样的,少了两千多?
请问下深圳的7月份的社保是不是部份延期交还是有了优惠政策吗?我导出来的明细表的金额和银行扣款不一样的,少了两千多?
我们江苏常州的,社保局发通知,从23年1月份开始基数下限提升,从原先的4250变成了4494,,我们公司有两个员工,原先的社保基数就是4250,那现在变成4494,我们社保是当月扣当月的金额,工资是,比如说现在23年1月份发的是2022年12月的,那我2022年12月的社保,还是按原先的4250算的,那我做12月工资表的时候,还是按4250的社保基数代扣社保,只不过是,工资是1月份发的,工资表上的社保扣的明细和现在这个月份报2022年12月个税代扣的社保明细一样,都是按4250算的,等到做1月份工资表的时候,社保再按4494的算,2月份发1月份工资的时候,个税申报明细表,上面扣的社保也按4494的算,我理解的对吗?
老师有个问题,我们新开了个公司社保公积金个人部分上个月没交,这个月要补交,然后这个月本身还有社保公积金也要交,那是不是这个月做工资的时候社保公积金个人部分要扣两个月,这样这样付两笔款,账正好做平,但是这样计算出来的个税会变少,这样合规吗,还是应该就工资还是扣一个月,然后个人部分本月和下月永远有一个月的差
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
但是我们本来是要交缴1万多的,但是银行扣了8千多而已,还有2千多没有扣到,那账务上如何处理
就做扣款的分录,2000不用做。
为什么只有2000多是延期的,是什么标准进行延期金额吗?
单位缴纳的部分会有延期个人的没有 单位缴纳的部分会有延期个人的没有。
延期是医疗还是什么部份?
你好,。您好,一般是工商养老和失业。
2000多那我挂在哪个科目
没有扣的不用 没有扣的,不用做分录。
实际缴纳的时候再写分录。
我们平时是做支付社保费用的分录,再把单位承担部份结转入费用啊
你好 计提 时记费用的 交是另一个分录
6月社保费(公司承担部份) 211-02 应付工资 - 社保 6月社保费(个人承担部份) 119-05 其他应收款 - 社保费(员工承担) 6月社保费(管理公司承担部份) 209-06 其他应付款 - 管理公司 6月社保费 102-01 银行存款 - 工商银行香梅支行 结转6月社保费 511010 管理费用 - 社保费 结转6月社保费 211-02 应付工资 - 社保
具体要咨询什么问题?