你好 看到您是税友的软件 您可以试下开票软件导出xml的格式导入(现在软件一般都可以导出) 其实一般电子税局也可以申报 不过这个申报话 一般会有异常(有的地区会锁盘)建议申报前和税局确认下再报 报完异常解除看是否可以电子税局申请,或是需要倒税局办理 一般这个情况问题还是比较好解决 就是得2个月都涉及报税麻烦 下面的图是亿企赢的答复

老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
我公司是增值税一般纳税人13%的税率,但是6月份开票的时候,有一个产品,把税率开成了3%,这个月把增值税怎么报呢? 发票采集的时候 1、我把税率全部当成是13%,有提示我,税额不等于销售额*税率,如图片1 2、分开采集,录入3%。提示计税方式只能是简易征收,免税或免抵退税。如图片2
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
1.资产负债表和利润表之间有什么勾稽关系? 资产负债表和现金流量表有什么勾稽关系? 2.我公司为一般纳税人,本月的进项税大于销项税,无进项税额转出金额,但是其中一块业务选择了简易计征,本月有简易计征的业务发生,请问我公司本月需要缴纳增值税吗?为什么? 2.营业成本和期间费用如何划分? 3.业务招待费所得税扣除怎么规定的? 5.,企业开票销项发票含税 21万元,税率 13%,税负 1%,还需要开进税率13%的多少金额的发票?
老师,我们是一般纳税人的贸易企业,老板的车,入账到公司里,10月卖掉了,中介直接开了没有税率的发票,申报增值税的时候,电子税务局是默认我是简易计税按3%,结果,系统提前我应该填13%货物销售无票那栏,还让我让中介把发票改成13%的发票,是这样吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放