你好 看到您是税友的软件 您可以试下开票软件导出xml的格式导入(现在软件一般都可以导出) 其实一般电子税局也可以申报 不过这个申报话 一般会有异常(有的地区会锁盘)建议申报前和税局确认下再报 报完异常解除看是否可以电子税局申请,或是需要倒税局办理 一般这个情况问题还是比较好解决 就是得2个月都涉及报税麻烦 下面的图是亿企赢的答复
关于小规模申报增值税,20年第一季度不含税销售额未超过30万。不含税销售额1月1000元,2月无,3月280000,申报的时候如果都填在免税里,那么营业外收入就把3月开票1%税率得部分,算成了3%得了。计提结转的时候又会和报表有差别。该怎么处理呢
我公司是增值税一般纳税人13%的税率,但是6月份开票的时候,有一个产品,把税率开成了3%,这个月把增值税怎么报呢? 发票采集的时候 1、我把税率全部当成是13%,有提示我,税额不等于销售额*税率,如图片1 2、分开采集,录入3%。提示计税方式只能是简易征收,免税或免抵退税。如图片2
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师,我们是一般纳税人的贸易企业,老板的车,入账到公司里,10月卖掉了,中介直接开了没有税率的发票,申报增值税的时候,电子税务局是默认我是简易计税按3%,结果,系统提前我应该填13%货物销售无票那栏,还让我让中介把发票改成13%的发票,是这样吗
我司是生产型企业,出口免抵退税有两个问题需要请教一下:1、我们出口是人民币出口,进行免抵退税的时候美元汇率是必须要填写的吗?因为汇率原因造成1分钱的差异有没有影响?2、免抵退税申报期和增值税的申报期是不是必须一致?我司是3月份申报的的出口销售额,当时开票额度不够,申报的是未开票收入,后面开票之后才进行免抵退税申报
老师,搬运费属于什么税收编码,税率多少
分公司用工商年报吗?
老师,我们将一张承兑汇票转给了供应商,供应商将其贴现,约定贴现费用由我们双方各承担一半,我们需要将这一半的费用先支付给供应商,那这一笔款需要开发票给我们吗?
最后这两栏空白栏删不了吗
老师,公司收到老板给关系户买的衣服增值税专用发票怎么做账
请问老师,我家是小规模企业,采购商品发票是13个点,我销售出去是按照1个点开发票对吧
老师,我是自产自销鸡蛋的专业合作社,我想问申报增值税时候,开票收入和无票收入分别填哪里?还是填一起?主表在第几行?附表还需要填哪?
老师你好,我注销公商,简易注销,但是下载不了全体投资人承诺书,这个怎么办
一般纳税人什么时候可以开3个点的普票
银行扣了一笔,网银注册账户服务费是什么老师