您好 公司1000 个人500 借:管理费用-公积金 1000 贷:应付职工薪酬-公积金 1000 借:应付职工薪酬-公积金 1000 借:其他应收款-个人公积金 500 贷:银行存款 1500

老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的,计提是借管理费用-公积金(公司部分)贷应付职工薪酬-公积金(公司部分) 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金(公司部分) 借其他应付款-公积金(个人部分)贷银行存款 是这样吗?
计提公积金 缴纳公积金的分录怎么做 只公司部分过应付职工薪酬吗 请老师用带数字的分录 写一下, 个人部分 用其他应收款这个科目
老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
老师,公积金入账分录怎么做,借应付职工薪酬公积金10,其他应付款公积金个人部分10,贷银行20吗
请问老师,其他应付款-四金个人部分多0.01要怎么调整? 计提时: 借:应付职工薪酬2578.76 贷:其他应付款-四金个人部分2578.76 支付社保时: 借:管理费用-社保公积金4410.51 其他应付款-四金个人部分1834.75 贷:银行6245.26 支付公积金: 借:管理-社保及公积金744 其他应付款-四金个人部分744 贷:银行1488 现在应付职工薪酬是平的,就其他应付款-四金个人部分计提时多了0.01,这要怎么调啊? 贷:其他应付款-四金个人部分-0.01 借方也不能写应付职工薪酬-0.01不然,该科目又会多个-0.01
老师,个人所得税汇算清缴包括哪些身份需要汇总到一起?
老师好,我们有个业务,材料,是用到某个项目上的,申请30款,这个发票要怎么开发票吗,是按照材料进场先后来买材料,还是所有材料的30%开票
学堂老师,烟酒店和小超市的个体户,核定征收,怎么申报增值税呢,大部分都是不开票,开了一小部分发票,这个金额怎么报合适呢
请问老师,预缴转入公积金管理中午下半年的公积金费计入什么科目?其他应收款吗?
我们公司是2024年7月成立的,以前是代理记账做账,现在我们接回来自己做,我创建账套后启用时间选啥时候呢
2025年签订的钢结构制作安装工程合同,税率9% 2026年开具发票是不是按13%的开票?
请问老师,商贸礼品公司,进货时没开发票暂估库存,收到发票后如何冲回,要记几笔分录?
本公司为酒店管理公司,目前有10家加盟店。如果现在店长统一由管理公司招聘且派驻到各家门店,工资在总公司发放,家门店在转回总公司,这样税务合规吗
老师好,我单位收到银行贷款,银行要求我们只能付材料款,但是我单位要自己用,我单位找到一个供货商签合同,把钱付出去,然后出个情况说明因为业务暂缓,合同作废,再委托供货商把钱退到另一个单位,这样做的话有什么风险?
公益捐赠,能税前抵扣的项目,有限制吗
请问计提工资分录怎么做?涉及应发 实发 个人所得税 含五险一金 在里面的计提
借:管理费用-工资 5000 贷:应发职工薪酬-工资 5000 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应收款-个人公积金 500 贷:银行存款 4500 五险也是一样的 跟公积金处理方式