实际付款在做第二个分

年末增值税结转到,应交税费~应交未交增值税科目,现在缴纳去年12月的的增值税 分录还是 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 还是 借:应交税费~应交未交增值税 贷:银行存款 应交未交增值税这个科目有余额也没关系,就放在哪儿就行?
老师好,销售收入时未确认增值税(销项),没有进项票,下个月直接扣缴了增值税费用,怎样做分录才能平? 现在我的分录是:1.借:银行存款 贷:主营业务收入 2.补提增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交)贷:应交税费-未交增值税 3.扣缴:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。问题是“应交税费-应交增值税(转出未交)”科目借方余额不平呀,怎么处理呢?
老师您好,请问年末“未交增值税”借方余额,(借:应交税费-未交增值税1633贷:银行存款1633。“未交增值税”贷方没有发生额,)需要重分类吗?具体是怎么做分录?
老师您好,小规模应交税费—未交增值税余额在贷方, 现在分录做借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这样做一笔分录就好了,还是要其它补充,应为银行存款没有真实付款呢
老师好,在需要缴税的情况下,我月末计提 借:应交增值税—转出未交增值税10 贷:应交税费—未交增值税10 次月缴税 借:应交税费—未交增值税10 贷:银行存款10 ,可是这样每月应交增值税—转出未交增值税借方就有余额了,请问老师再怎么做分录呢?
公司购买的车辆能直接做一次性费用吗?
老师,社保客户端只显示工伤保险的金额能填,养老和失业不显示怎么回事
老师有一个问题想请教您,单位给员工补发的生育津贴需要交个税吗,是单位补足的社保没给的津贴部分
工人工资保证金保证函计入什么费用?
老师 劳务费能预提吗
我司是做出口的,有自主出口报关权。我司出口货物是做FOB条款的,对于一些走散货拼柜的货物,因为运费过高,对于超出的部分外国客户另外电汇给我司账户,请问这次账需要缴纳什么税?之前没有分开记账,后续怎么补救?
老师你好,咨询个问题,我们今年有一个激光器四五月份就卖给客户了,客户也打款了,发票一直没开,客户那边想发票放到明年开,对我们有没有什么影响啊?
老师,房屋123100元,土地5.16亩,2913700元,河北地区过户应该交那些税,每项交多少?
请问个体户核定征收改查账征收后也要所得税汇算吗?无票成本也在汇算时调整吗?
郭老师,应收出现负数你说了我明白了。那如果应付呢,你再像应收那样解释一下吧
实际付款在做第二个分
实际付款第二个分录,老师能发一下吗?
实际扣款在 借应交税费 贷银行存款
就业管理中心失业保险基金补贴的钱,分录这样做对吗? 借:银行存款 贷:营业外收入
收到劳动局再就业中心社会保险补贴应该记"营业外收入"具体见《企业会计准则--政府补助》
我们是小企业会计准则,帮我写一下分录呢
借:银行存款 贷:营业外收入