实际付款在做第二个分
年末增值税结转到,应交税费~应交未交增值税科目,现在缴纳去年12月的的增值税 分录还是 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 还是 借:应交税费~应交未交增值税 贷:银行存款 应交未交增值税这个科目有余额也没关系,就放在哪儿就行?
老师好,销售收入时未确认增值税(销项),没有进项票,下个月直接扣缴了增值税费用,怎样做分录才能平? 现在我的分录是:1.借:银行存款 贷:主营业务收入 2.补提增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交)贷:应交税费-未交增值税 3.扣缴:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。问题是“应交税费-应交增值税(转出未交)”科目借方余额不平呀,怎么处理呢?
老师您好,请问年末“未交增值税”借方余额,(借:应交税费-未交增值税1633贷:银行存款1633。“未交增值税”贷方没有发生额,)需要重分类吗?具体是怎么做分录?
老师您好,小规模应交税费—未交增值税余额在贷方, 现在分录做借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这样做一笔分录就好了,还是要其它补充,应为银行存款没有真实付款呢
老师好,在需要缴税的情况下,我月末计提 借:应交增值税—转出未交增值税10 贷:应交税费—未交增值税10 次月缴税 借:应交税费—未交增值税10 贷:银行存款10 ,可是这样每月应交增值税—转出未交增值税借方就有余额了,请问老师再怎么做分录呢?
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
实际付款在做第二个分
实际付款第二个分录,老师能发一下吗?
实际扣款在 借应交税费 贷银行存款
就业管理中心失业保险基金补贴的钱,分录这样做对吗? 借:银行存款 贷:营业外收入
收到劳动局再就业中心社会保险补贴应该记"营业外收入"具体见《企业会计准则--政府补助》
我们是小企业会计准则,帮我写一下分录呢
借:银行存款 贷:营业外收入