你好,你到时候看下25栏包含这个2万吗?如果包含在里面的话,你就填写30蓝。

老师 我们2月份在外地预缴税款了 那现在报税的话需要在哪个表格里面填写已经预缴过的税款呢?
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
我5月份的税款为2万已经缴纳了,然后7的时候我报6月份的税,在主表30栏里面我没有填写2万,那么现在8月份了这2万我应该填写在那里?
老师,这是,一般纳税人的主表,请问25栏和27栏和30栏,这里说的是一样的意思,填一样的金额吗?比方说我现在在报8月份的增值税,这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元,在2022年8月2号缴纳的,是填3091.07元吗?
7月份我缴纳了6月份的税款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申报表的第30栏一般项目那里全部填写了缴纳6月份的税款,即征即退缴纳的金额也填写到了一般项目的30栏里面,这种怎么办?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我6月份交了1万的税,那么这个月我30栏应该填写3万吗?
你好,你现在看下25栏金额是多少可以吗
25蓝等于30蓝,你只能只要保证这个月是正确的就行,之前的就不要管了,这个影响不大的,也不影响你交税。
因为我们有延缓缴纳50%的政策,我也看不出来
你看下你这个月25栏金额是多少。