你好,本期冲回无票收入,重新按照发票重新做账的
请问老师,以前年度未开发票收入已做无票收入报税,现在要补开发票,分录怎么做
#提问#,老师请问下,以前年度的收入没确认收入,记到其他应付款那里了,今年确认收入,怎么做分录?通过以前年度损益调整科目吗
老师您好,请问去年的无票收入,今年开票了,应该怎么做会计分录啊?
老师你好,3月之前的收入,在今年6月确定是不用开票的,做无票收入分录怎么做啊
销售收入是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入,今年开票了我全部结转到主营业务收入了,现在要区分以前年度和现在的收入。要怎么做调整分录
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
借主营业务收入-无票收入,贷主营业务收入,这样吗?
借主营业务收入-无票收入,贷主营业务收入,这样也可以的
跨年了,也这样做吗
是的,因为借贷都是收入,对本期损益没影响的
需要经过以前年度损益调整吗
不需要经过以前年度损益调整
2015年开的票,当时还是17个点交的税
这个没关系的,学员,这个
不管税费吗?
不用的,学员,这个的
我们收到五万元,以前17个点不含税收入是42735元,现在开5万的发票,6%的税不含税收入47169,金额对不起来
所以你要冲回去之前的收入分录 按照发票重新做账的
税务局网站当时报税填的是无票收入正常交税了,现在开票,还需要在税务网站上填啥吗
未票收入哪一行填写当时数的负数,开票的正常申报缴纳的
当时无票收入4万2,现在收入4万7,那税费就变了啊
您刚才说不管税费,这样填,税肯定要变了
是的,这个正常的,学员
账上应交税费,跟税务的交税金额,对不起来,正常吗
这个正常的,学员,这个的