同学,你这个要去税务局申报,同学

请问老师,以前年度收款做了无票收入,今年开票,现在怎么做分录
请问老师,2015年度收款做了无票收入,按17%的税率交税,今年开票,现在怎么做分录
工程去年完工了,按进度确认收入。现开票付款分录怎么做呀?税已交了
请问老师,之前做了无票收入,现在收到货款并开了发票,怎么做分录呢?
现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
分录怎么做?不能在税务局网站填报吗
红冲原来的无票收入,再做一张蓝字发票确认收入
这样做的话,销项税额就有差额了吧
对的,所以申报就要按差额申报,你要去税局大厅申报
那还要交税吗
要看销项和进项的未交增值税,你们要不要交
我们这个月,只开了这个发票,对冲以前的无票收入,没有进账,没有其他销项
那你们销项是负的,同学,不要交的
那会留底吗?
可以下个月继续冲吗
同学你这个先去税务局大厅申报,看怎么处理吧