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老师好 一般纳税人7月确认收入10,税率6%。8月申报的时候借:应交税费—应交增值税(已交税金)0.6 贷:银行存款0.6,对吗

2022-08-11 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 17:47

你好,那七月份咋没体现出来税款呢?

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快账用户3236 追问 2022-08-11 17:48

7月借:应收账款10.6 贷:主营业务收入 10 应交税费—应交增值税(销项税额)0.6

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:50

那对的,这样的账务处理是对的。

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快账用户3236 追问 2022-08-11 17:56

那如果8月不交,是不是需要:借:应交税费—转出未交增值税 0.6,贷:应交税费—未交增值税 0.6 等到后期交的时候:借:应交税费—未交增值税0.6 贷:银行存款0.6。未开票可以这么做,但是如果7月就开票来,申报有对比 8月强制要申报缴纳 所以等到9月以后再交的情况极少。

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快账用户3236 追问 2022-08-11 17:57

对吗老师

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:58

看你的税率是一般纳税人需要按月申报纳税。

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:59

未开票的收入做无票收入和开票的收入分录一模一样。

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快账用户3236 追问 2022-08-11 18:03

未开票只是暂时未开,后续月份要补开的。

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齐红老师 解答 2022-08-11 18:07

是的。所以没有开的月份做无票收入 是的,所以没有开的月份做无票收入。

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你好,那七月份咋没体现出来税款呢?
2022-08-11
你好,小规模纳税人增值税不需要特地做结转处理,发生的时候计入(应交税费-应交增值税)贷方,缴纳或者减免的时候计入借方就是了
2024-01-14
你好,不正确的账务处理为:ACD
2022-11-04
你好,稍等给你回复的。
2022-12-02
你好,您的分录处理正确
2020-09-25
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