您好同学,体现在预付账款这个科目上
老师你好,我们公司办事处租金有些半年付款,有些季度付款,那预付的租金,在资产负债表上归集哪个项目呀?
老师,我才入职一家公司,这家公司现在要审计,审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止,我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问,我通过明细账,怎么查询每一家欠发票的情况?我感觉明细账,预付账款的项目过多,我这边也不好查是哪些家,我们这边提前付了款,但是还没收到发票的。
你好,老师,一个公司9月份刚成立,现在申报三季度税的时候,客户想做上一个人的工资3000元,请问,三季度报表 贷:应付职工薪酬 3000 那借方是什么,怎么将资产负债表平起来 如果用借:库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
老师您好,公司6月份预付23年8月至24年1月半年的房租75万,押金12.5万,因为目前我们公司的账在代理记账公司,我根据从税务局报税导出的季度资产负债表和利润表,发现代账会计把租金转入了长期待摊费用,而且分摊的时候计入了管理费用,请问这样操作是正确的吗?而且12.5万押金没做账,但银行已经付款了。
老师你好,我们公司房租租赁按新准则,确认租赁负债的时候,开的发票是纸质专用发票(开好几张),现在开电子专用发票(看一张),两个发票的未税金额(租赁付款额)有点差异(就是最开始账上确认租赁负债的租赁付款额用的纸质发票的未税金额,现在实际的未税金额(实际每个月付款冲减数)和确认的不一致,那这个差异怎么调账呀?