借应付账款贷税金。
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
借:应付账款 173769.78 税金 26230.22(返税点) 贷:银行200000 老师,在不动银行存款这个科目的前提下,怎么调整把税金调到应付账款里面去,因为税金是对私支付,我做错了,现在需要调账
老师,老师,这我截图的这一题,第八题C选项中间那个计算,10×1000×2×0.5。这个二表示的是啥呀?我看那个选项,我我是猜的出来是选这个,但是,这部分是从量计增的计算方法。然后这个二是从哪里来的,我都不太明白。是双倍的意思吗?
老师:请问,个人出租房子给公司办公司,房东去代开发票的话需要缴纳什么税?税率是多少?
老师,所开发票项数多,有办法在发票预览里面一次性截图吗
所得税费用是填在企业所得税年报里特别纳税调整应税所得吗?
老师, 企业会计制度的利润表年报是本期数 和本年累计数,那就是都一样?
老师,我们是开食堂的,专门给工厂供饭,我们买的肉,蔬菜等,应该是让供应商开专票的吗
老师你好,一般纳税人签的3%的劳务合同,针对下游开票是开普票好还是也可以让开专票?
请问 员工报销的 送检样品的检测费 怎么做分录呢
老师好,请问公司买的绿植树和盆栽开票来记哪个科目
电商行业订单确认收入的时间是,收入确认时点与传统行业有什么区别?
我做的是借税金负数 借应付可以吗
可以的,可以这么做。