对的,是的,是这么做的。

老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
但估成本,你可以收入和成本一样的,不交所得税不就可以了。 老师的意思是,等后面收到成本发票以后先红冲掉暂估成本,在做发票成本是吗@郭老师
老师,红冲完暂估和暂估成本,按照正确的发票入账以后。结转万成本,是不是还要把剩余发票未到的继续暂估,然后再结转一次成本。
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
公司销售自己使用过的二手车,发票大类项怎么选老师
计提印花税怎么做凭证?
计提工会经费怎么做凭证?
老师你好,我过了所属期申报的增值税,进项税没勾选上,只报了销项税请问怎么更改
产品销售成本包括什么,怎么计算
老师,我企业是农民专业合作社,政府给的补助,属于所得税的不征税收入吗
你好老师如果销售订单做了其他运费十调试费挂了其他业务收入,付的时候对冲借方冲减了,那不用结转其他业务成本了吧
公司是小企业会计准则,去年7-10月房租了计提了106834.42付款了115588.82没有拿到,发票今年3月才拿到专用发票不含税金额105719.09,税额是9869.73,11-12月房租计提了59528,但是房租是今年四月付的30520.43,发票是五月拿到的发票不含税金额27986.75,税额是2533.68,还没做汇算清缴。现在做年度汇算清缴怎么处理?
老师请问如果员工的社保公司规定由公司承担,那可以做营业外支出嘛?
请问老师,企业长期不用的银行账户可以注销吗?
好的,老师如果38万一直无票收入可以吗?
你好,可以的,可以这么做的。
好的,那老师这笔卖出的货是不是要注明卖了哪个型号的呀,方便后面查询
对的,是的,是这么做的,你的进销存明细需要写清楚。
好的,老师如果没有对应的成本发票,之后是不是要交很多所得税呀
你好对的 是这么做的
好的,老师红冲的销售收入,申报增值税需要填写在申报表里面吗
需要 填写负数销售额
就是比如上个月税务局代开了普票20万,这个月红冲了10万,那就要在增值税申报表销售收入里面填写-10万,是这个意思吗
你好 填写10万就可以 20-10
不是填写-10吗老师
你还有个正数呢 不申报吗
正数5月就申报了,红冲是7月才拿到红冲发票呢
老师,做38万无票收入,后面有段时间不卖那个货了,那还是先这样做把留抵税额抵扣掉吗
你好七月份开的负数发票 只有这一个销售额填写-10
好的,老师6月开的发票,7月份申报的时候抵扣了进项税额,现在8月份红冲这个6月份开的发票,重新开,金额是一样的,那那个进项税额还会退回去吗?还是直接没了呢
就是6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那这时这个2万进项还在留抵税额那里吗
红冲你进项转出 重新开又增加了进项 留底还在 如果重新开的你不抵扣,别勾选 就没有留底
重新开为什么会增加进项,是重新开销项发票呢,就是6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项
38 这个不变的 销项一正数一负数