你好; 这个是可以的; 如果是你的成本 ; 开专票可以做成本处理
一家公司是电商平台 和供应商签的入驻合同 开始是小规模 会有补贴部分 然后开普票 做成本 现在变为一般纳税人了 补贴部分开专票 还是按入驻合同形式的话 可以直接用来抵扣不?用更改业务合同吗
请问 我们这月申请为一般纳税人了 供应商和我们平台是签的入驻合同 比如采购价10 但是其中有五块我们是补贴 赔钱买的 这部分会让对方开票 之前小规模 直接做成本 现在一般纳税人了 开专票 继续做成本 可以吗
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,您好!咨询一个问题:我们之前是小规模,但是供应商都是开的专票,4月份开的专票没有做成本。 因为7月份升一般纳税人,7月份再做成本,可以抵进项,但是货款支付了,相当于银行账做了,但是应付就有借方余额 我可以在7月份把这部分专票做到成本里不?
老师你好,我公司是小规模纳税人,现在开票额度不够,然后我当时没考虑清楚直接上传了一份800万的合同,因为公司没有成本票,变成一般纳税人的话各方面不现实,其实公司当时还有别的额度的合同,但我当时考虑不周,当时税务也没受理退回了,这个额度我们还是要升的,老师我想问下我们再次申请税务局会不会有之前的留底啥的
客户付完款以后说要换个公司抬头在付给我们,但是要我们先付过去他才转过来
老师,小企业会计准则没有坏账准备,如果要计提坏账准备怎么处理呢
拼多多上买的马甲,能开440元的发票吗?
物业公司与自然人签订合同,相当于个人打款,这个是否需要做无票收入
录收入的时候代金券计入什么科目啊?
想问下报关单上面的贸易国填写错误,这种有影响吗?之前我们贸易国都是写跟抵达国的一致
老师 股权变更一般会计报表中的那些内容会涉及到补税
老师我们是进出口的企业 升为一般纳税人 如何做进出口登记及出口免退税
公司法人刚申请了营业执照,仅仅电商用,个税需要添加法人每个月申报0可以吗?备注:法人在另一家公司有工资,且每月申报个税
老师,我想咨询一下前三年带货主播劳务报酬怎么统计,通过哪些途径可以查到比如个人抖音,快手平台收到了多少佣金,多少直播收入
要是对方还继续开普票 也是做成本 就是抵不了进项?
你好 ; 是的; 如果开普票就没法抵扣的
之前都是小规模的资质 现在成了一般纳税人需要有哪些要更改么? 比如这个做成本 抵扣啦 税务局会怎么看这个合理性?
你好 1. 就是增值税的 明细科目处理下; 增加各个明细科目来用; 其他的就是注意 取得合理的进项税来抵扣 ;
像这个业务性质 这个我们陪钱买的的补贴 开专票 可以吧 业务逻辑行不 和供应商签的也是入驻合同
你好; 你们这个是补助给客户的吗 ? 你说下这个入驻合同怎么来开展的;描述清楚一些; 等下好判断; 怕等下回复错误
对 就是给客户的补贴 逻辑是:和供应商会协定好供货价 比如10 然后我们平台会对这个价格 有补贴 买5 补贴5 给供应商结算时候补贴5 会到公户 开票 现在需要他们开专票 我们用来抵扣 这个逻辑
你好 ; 这是可以抵扣的; 可以作为成本的