你好,你就说你不大会操作,以为不让留底的话,你以为确定个无票收入就可以了,当时你说没理解透是什么意思。
您好!老师,我想咨询下,就是我当月在税务局代开一张发票,第二天由于客户原因不需要,去了税务作废。 但是当时增值税和城市维护建设税已经缴纳,不给退,但是可以留底下次开票抵税,这个会计分录如何做。谢谢
老师,我公司是一般纳税人,四月份有进项留底1406.52,现在政策说必须全额返,税局电话给我说要么申请返,要么做未票收入,我就更正申报做了未票收入,这样就不用退税了,请问:未票收入这笔怎么做凭证, 借:应收账款——二级明细怎么写? 贷主营业务收入 应交税费
老师您好,我是一般纳税人,上个月税务局打电话让我把留抵退税的办理了,然后把退回来的数字让填到未开票收入了,最后上了点税35.27元,但是这个月不知道为啥表上显示欠税35.27元,不知道这是怎么回事
你好,我们六月有一万的留抵税,七月只有一千的销项税,还剩九千的上期留抵,税务局的人打电话,让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底,他们说退税很麻烦,但是我们已经申请了不退税,后期快速消化,说我们的合同不完整,我问他那我们的抵扣怎么办,他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛,要按照他们说的做吗,政策不是允许上期留抵吗?
我公司是建筑业,一般纳税人,由于4月有留抵,税务局通知不让留抵,我当月做了一笔未开票收入,次月又红冲了。现在税务局让我说明原因,我怎么写好呢?
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下未开票收入
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下未开票收入
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下做未开票收入?
你好,如果说你确实有一些业务能证明你确实发生了业务,有合同,你现在呢,还没给对方开发票呢,你可以先确定无票收入,这样能解释的过去。但是你现在手里有合同吗?有对应的金额吗?有往来单位吗?
你如果说想把这个问题从这个角度说明白的话,你得有对应的合同。而且是有有转款记录的。
有个总合同,总转款记录。未开票收入没有单独进账
你好,那要不然你就按照这个合同,嗯,你只要是能对的大体能说得过去就可以。因为你这个合同是真实的。
现在是税务局让写情况说明这笔未开票收入,我怎么
您好,您就写有一份合同,现在还没有开发票,您先确定了无票收入,然后把这个合同,嗯,拿着,如果说去晚上要求你过去的话,你可以带着情况说明,带着合同一块儿过去。
如果说税管员要求你过去的话。
要另外写一个未开票收入的合同吗?还是拿总合同就行。如果问我,这个数怎么来的,怎么说
你好,我建议啊,你直接写一个单独的合同,你单独造一个,因为这样省心,也不容易引发后续的问题,你就跟他说还没来得及给他开,他给他开发票,你就说先确定了无票收入。
你直接这样说就可以啊。