你好,你就说你不大会操作,以为不让留底的话,你以为确定个无票收入就可以了,当时你说没理解透是什么意思。

老师,我公司是一般纳税人,四月份有进项留底1406.52,现在政策说必须全额返,税局电话给我说要么申请返,要么做未票收入,我就更正申报做了未票收入,这样就不用退税了,请问:未票收入这笔怎么做凭证, 借:应收账款——二级明细怎么写? 贷主营业务收入 应交税费
老师您好,我是一般纳税人,上个月税务局打电话让我把留抵退税的办理了,然后把退回来的数字让填到未开票收入了,最后上了点税35.27元,但是这个月不知道为啥表上显示欠税35.27元,不知道这是怎么回事
你好,我们六月有一万的留抵税,七月只有一千的销项税,还剩九千的上期留抵,税务局的人打电话,让我们必须用不开票收入来抵掉上期留底,他们说退税很麻烦,但是我们已经申请了不退税,后期快速消化,说我们的合同不完整,我问他那我们的抵扣怎么办,他让我们下个月可以少开些销项票。这是正常的嘛,要按照他们说的做吗,政策不是允许上期留抵吗?
我公司是建筑业,一般纳税人,由于4月有留抵,税务局通知不让留抵,我当月做了一笔未开票收入,次月又红冲了。现在税务局让我说明原因,我怎么写好呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下未开票收入
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下未开票收入
这么说不合适,从财务角度出发,我应该怎么说明一下合适。什么情况下做未开票收入?
你好,如果说你确实有一些业务能证明你确实发生了业务,有合同,你现在呢,还没给对方开发票呢,你可以先确定无票收入,这样能解释的过去。但是你现在手里有合同吗?有对应的金额吗?有往来单位吗?
你如果说想把这个问题从这个角度说明白的话,你得有对应的合同。而且是有有转款记录的。
有个总合同,总转款记录。未开票收入没有单独进账
你好,那要不然你就按照这个合同,嗯,你只要是能对的大体能说得过去就可以。因为你这个合同是真实的。
现在是税务局让写情况说明这笔未开票收入,我怎么
您好,您就写有一份合同,现在还没有开发票,您先确定了无票收入,然后把这个合同,嗯,拿着,如果说去晚上要求你过去的话,你可以带着情况说明,带着合同一块儿过去。
如果说税管员要求你过去的话。
要另外写一个未开票收入的合同吗?还是拿总合同就行。如果问我,这个数怎么来的,怎么说
你好,我建议啊,你直接写一个单独的合同,你单独造一个,因为这样省心,也不容易引发后续的问题,你就跟他说还没来得及给他开,他给他开发票,你就说先确定了无票收入。
你直接这样说就可以啊。