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老师,增值税借方贷方,怎么结转,销项10大于进项8,需要交税2万,会计分录怎么写?

2022-08-18 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 15:21

你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2, 贷:应交税费—未交增值税 2

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快账用户6300 追问 2022-08-18 15:24

下月做支付的时候 借:应交税费—未交增值税 2 贷 银行存款 吗?

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:24

你好,是的,是这样的

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快账用户6300 追问 2022-08-18 15:30

老师 对应交的附加税还用计提吗? 还是直接交 借:应交税费-城建税 - 教育附加 - 地方教育附加 贷:银行存款 水利基金和印花税呢?

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:33

你好,附加税是需要计提的 

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你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2, 贷:应交税费—未交增值税 2
2022-08-18
你好,未交增值税是借方余额2万,表示有留底。
2023-11-30
您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2022-01-12
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
销项大于进项,交完增值税后怎么做账的问题,很简单啊。 月末应交增值税的销项大于进项,且次月缴税,月末应做: 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 次月缴税时,应作: 借:应交税金——未交增值税 贷:银行存款。
2022-01-14
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