他是这样子的,像境内提供咨询服务,那么这个咨询服务是在境内的场所发生的,那么就需要交增值税。同时的话,这个源于境内所得和境外所得,它是属于所得税的区分。
境外甲企业在我国境内未设立机构、场所。2012 年 8 月,甲企业向我国居民纳税人乙公司转让了一项配方,取得转让费 1000 万元。甲企业就该项转让费所得应向我国缴纳的企业所得税税额为( )万元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正确答案』D 非居民企业在我国境内未设立机构、场所的,减按 10%的税率征收企业所得税 老师,这个问题怎么理解,我一直以为只要跟中国境内机构占便的,或则收入来源于境内跟境内企业有关的就就按照25缴纳的
老师您好,有个事没搞明白:国外中介介绍客户租我们的船,我们付给国外中介佣金,这为什么需要代扣代缴增值税呢?境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外的应税服务不是不用缴纳增值税吗?介绍客户的劳务服务不是都在境外吗?不属于这个条例吗
老师你好。请教个问题,就是关于非贸付汇,境内企业向香港公司支付咨询服务费,是属于指定扣缴吗,需要代扣代缴增值税和企业所得税?因为我查了一下,说如果没有人员在华工作的话就不需要扣企税
第二问,不属于来源于境内所得,为什么还需要缴纳增值税
2)6月15日,接受我国境内内公司委托,为其一项境内安装工程提供监理服务,经l关核定来源于中国境内的不含增值税收入为80万元,税务机关采取按收入总额核纳所得税的方法,核定利润率为20%。甲公司没有在境内设立机构场所,请问代扣企业税怎么算
单位收到的稳岗补贴怎么做账?
我们的企业属于贸易公司,目前有贸易销售和软件销售,享受软件销售的即征即退的政策,进项只有一次,销售是多次甚至可能跨年,那么这个怎么算退税
公司进口货物又卖给个人,个人不要发票,公司怎么报税入账,做无票收入吗
离职一次性补偿数计入工资薪金申报个税吗
收到退款做什么科目 不是货款 房租啥的
退回的款项,可以反方向冲吗,还是负数冲
老师您好!请教一下,企业购买了一台空压机,价值2460,可以当月一次性折旧吗?
请问已材料已经库了,供应商发票红冲重新开正确的比之前材料要少了2千,怎么做账冲减生产成本吗?
销售带走配件的设备,开票时配件要体现在发票上吗
公司举办全国中老年蓝球赛,给外单位42个计分人员,每人1000元劳务费,要按劳务申报个税吗?
为什么这个是不属于来源于境内所得,就因为没有派遣人员来境内吗?
你这里还是属于境内所得,因为这个服务发生地是在境内的。只是因为没有派遣人员来。这个增值税还是要交的。
没有派遣人员来,所得税这块就不是来源于境内所得了吗?
对的,这里所得税不考虑