他是这样子的,像境内提供咨询服务,那么这个咨询服务是在境内的场所发生的,那么就需要交增值税。同时的话,这个源于境内所得和境外所得,它是属于所得税的区分。

老师您好,有个事没搞明白:国外中介介绍客户租我们的船,我们付给国外中介佣金,这为什么需要代扣代缴增值税呢?境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外的应税服务不是不用缴纳增值税吗?介绍客户的劳务服务不是都在境外吗?不属于这个条例吗
老师你好。请教个问题,就是关于非贸付汇,境内企业向香港公司支付咨询服务费,是属于指定扣缴吗,需要代扣代缴增值税和企业所得税?因为我查了一下,说如果没有人员在华工作的话就不需要扣企税
第二问,不属于来源于境内所得,为什么还需要缴纳增值税
2)6月15日,接受我国境内内公司委托,为其一项境内安装工程提供监理服务,经l关核定来源于中国境内的不含增值税收入为80万元,税务机关采取按收入总额核纳所得税的方法,核定利润率为20%。甲公司没有在境内设立机构场所,请问代扣企业税怎么算
老师,您好。请问,境外母公司转让境内子公司的股权,此股权转让,境外母公司是否需要缴纳企业所得税? 我的理解是:依据企业所得税法,首先境外母公司属于企业所得税法中的第三条第三款的 非居民企业,然后根据第十九条中的第(二)条,转让财产所得,以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额。不知道我的理解是否正确呢?谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
为什么这个是不属于来源于境内所得,就因为没有派遣人员来境内吗?
你这里还是属于境内所得,因为这个服务发生地是在境内的。只是因为没有派遣人员来。这个增值税还是要交的。
没有派遣人员来,所得税这块就不是来源于境内所得了吗?
对的,这里所得税不考虑