您好!做和原来相反的会计分录红冲即可。
你好 老师,比如说我这个月开票收入100万 实际成本10万,但是收入有一部分是提前开票的 后期还是会发生相应的成本的 我现在要做预估成本 具体预估成本该怎么做?后期实际发生冲回的凭证又该怎么做呢?
上月预开发票,把收入和成本结转了,现在要重回的分录可以这样写吗?借:主营业务收入88495.58:贷:主营业务成本88326.4
我是预开发票的,反映了收入和成本,实际收入还没有发生,现在要红冲之前的收入和成本,要怎么写分录
老师好!我公司是个体户,之前是核定征收,没有做帐,就是按照核定的金额交税,现在改为查帐征收了,是不是要做帐了?经营所得申报的时候要填收入和成本,成本是实际发票入账的成本填写?
当月发货已经做了收入和结转成本,次月开票,开票做账要红冲之前的收入和成本吗,再写正的
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
成本和收入和库存商品都结转了,现在要怎么返回呀,麻烦老师写一下分录
请问你原来分录怎么做的呢