这个只能计入营业外支出哈,
请问下老师,我要新建一个账套,那么我老板告诉我的他已经投入了店面押金5万,转让费5万,装修费3万,这个我怎么做进去账套啊,还是直接放到期初余额吗 我应该放到哪个科目里面呢?
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
我们是购买的以前现有的酒店经营的(以前酒店老板不做了),所以有一个购买酒店款930万(一次性付款,等于是购买酒店的设备设施,我们不用装修的),另外每月还有租金费用,这2大块费用当初老板跟对方谈的时候为了价格便宜点,所以都是按照不含税价来谈的,所以都没有发票,现在我们刚开始经营,这样对于筹建期的费用就不多,这样账面看起来好像也不太合理,老师,这种情况怎么办
老师您好。我想问一下我们酒店小企业会计准则,客房前段时间装修,金额比较多,用的是长期待摊费用这个科目,以后我每个月分摊下分摊到客房成本里面还是管理费用呢
老师我们老板接手酒店时前店主还欠房东二十万房租,这个债务我们老板替他还,以后分摊到每月去还,这个我怎么做账
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
老师我现在是期初建账,这个钱放到资产负债表哪科目?
还的时候再说呀,没还就没法入账