你好,可以的,可以做也可以不用做。
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
1、老师好,对方款还没有付过来,说要我们先开收据后才能安排付款,这是无耻吧? 2、如果开了收据,对方说款已经给了,你收据都开给我了,怎么办?先开收据风险很大。 3、对方为什么说要先开收据才付款呢,收据要做账吗?付款后不是有水单(回单)可以做账的吗?如果是含税的也是有发票吧。 4、对方的目的是不是就是想欺骗,若你先开了收据,对方就有理由说不付款了,因为我收据都有了。
出纳有付错款的比如开户行选错啥的,款又退回来的,这种对账单有业务痕迹了,做账是需要也做一下吧,反正有回单。不做不容易对账吧
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后,次月对方又做退回开具了销项票,钱也退回公户了,但当时的会计没有做负数发票处理,却把把银行到的款又挂到应付账款了,现在我对出来原因,跟之前的客户把销项发票要上了,但发票也是2019年就开出来了的,这个我现在怎么做账务处理啊老师
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
又不影响你的余额。
好的谢谢老师,有强迫症,看见单据就要全做呵呵
这个可以你单独自己留存。
老师如果做了,这样做的分录没问题吧
这样做可以的吧
这样做可以的吧
可以的可以的,没有问题的。