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金蝶专业版上个月已通过采购入库单暂估入库,这个月发票到了怎么红冲上个月的分录?

2022-08-28 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-28 12:55

你好,您好,借原材料(红字)贷应付账款(暂估)(红字) 借原材料,应交税费应交增值税,贷应付账款。

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快账用户2030 追问 2022-08-28 12:57

我是按业务生成凭证那个模块慢慢一步一步生成的凭证,我现在生成凭证是找到采购入库单下推行成发票,然后生成凭证,我现在要怎么把前面那个凭证一步一步操作红冲,才能与本采购入库单形成关联关系?

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快账用户2030 追问 2022-08-28 12:58

分录我会的,就是我们用的是供应链系统的,然后每一步都有关联关系,所以我应该怎么操作才能做成关联的红冲

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齐红老师 解答 2022-08-28 13:55

一般都是全部次月冲红的,有发票进来的按采购入账,要对应可能要人工核对的

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齐红老师 解答 2022-08-28 13:56

模块方面你咨询你们系统供应商看看

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你好,您好,借原材料(红字)贷应付账款(暂估)(红字) 借原材料,应交税费应交增值税,贷应付账款。
2022-08-28
你好    是的。 要红冲分录处理的。   
2021-02-25
你好,一般情况下是按原分录金额全部红字冲回,然后根据发票做蓝字凭证。
2020-09-06
同学您好,那您试试用正数的相反分录做
2020-09-06
你好,这批货上个月是不是都对外销售了?是否了结转了主营业务成本?
2020-09-06
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