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金蝶专业版上个月已通过采购入库单暂估入库,这个月发票到了怎么红冲上个月的分录?

2022-08-28 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-28 12:55

你好,您好,借原材料(红字)贷应付账款(暂估)(红字) 借原材料,应交税费应交增值税,贷应付账款。

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快账用户2030 追问 2022-08-28 12:57

我是按业务生成凭证那个模块慢慢一步一步生成的凭证,我现在生成凭证是找到采购入库单下推行成发票,然后生成凭证,我现在要怎么把前面那个凭证一步一步操作红冲,才能与本采购入库单形成关联关系?

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快账用户2030 追问 2022-08-28 12:58

分录我会的,就是我们用的是供应链系统的,然后每一步都有关联关系,所以我应该怎么操作才能做成关联的红冲

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齐红老师 解答 2022-08-28 13:55

一般都是全部次月冲红的,有发票进来的按采购入账,要对应可能要人工核对的

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齐红老师 解答 2022-08-28 13:56

模块方面你咨询你们系统供应商看看

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你好,您好,借原材料(红字)贷应付账款(暂估)(红字) 借原材料,应交税费应交增值税,贷应付账款。
2022-08-28
你好,上个月怎么做的入库凭证怎么冲销就可以了。如果实际到发票的价和暂估的价一样,上月结转的成本就不用管了。
2024-12-24
冲销暂估入库凭证是对的,但还不够。 按发票实际金额重新入账,借:库存商品(暂估 %2B 10 元),贷:应付账款(暂估 %2B 10 元)。 因为上月暂估后结转了主营业务成本,若商品全售出,且发票比暂估多 10 元,需补记主营业务成本,借:主营业务成本 10,贷:库存商品 10;若只售出部分,按销售比例计算调整主营业务成本的金额。
2024-12-24
同学您好! 当上月暂估入库的货物本月已开票时,入库单应按照开票的金额和数量来填写,以确保入库信息的准确性。对于上月暂估的入库,应进行冲销处理,以消除暂估数据对库存和财务的影响。已写好的入库单,如与开票信息一致,可直接使用;如有差异,应调整至与开票金额相符后再进行入库操作。
2024-04-02
你好,折旧正确吗?折旧正确的话不用确诊。
2024-02-21
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