你好,单位主营是什么的?这个地是用在哪里的?

老师好,企业筹备期缴纳的非法占地罚款(收款单位:代理地方非税收入收缴代结算款项),这个应该怎么做账?
老师好!总分公司在同省2个地方,且只有总公司有劳务派遣资质,在分公司所属地区参与了A单位的招投标。中标,并开票给A公司及收款。但因为A单位在分公司所属区域实行的是属地化管理,社保公积金需要在分公司所属地区缴纳。所以总公司只能把款项打给分公司,由分公司代替总公司在当地缴纳A单位的社保公积金。如此:总公司开票时确认收入及成本(账务处理为:借:应收账款-A单位 11000 贷:主营业务收入 10952.38 应交税费-应交增值税(销项税)47.62同时:借:主营业务成本 1000 贷:其他应付款-社保款 1000;缴纳社保把社保款打给分公司时:借:其他应付款-社保款 1000 贷:银行存款1000,附件附上委托代付书。分公司收款:借:银行存款1000,贷:其他应付款-代付社保款 1000,实际在当地缴纳时:借:其他应付款-代付社保款 1000 贷:银行存款1000,请问这样操作可以嘛?有无风险?如有如何规范?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
老师,我单位是非盈利组织,签订的协议是甲方是捐赠方,我方是乙方是被捐赠方,丙方是受益方,我方开发票给甲方。我方和丙方无另外协议,请问一下这种款项应该计入受托代理负债还是捐赠收入?如果做捐赠收入拨款给丙方的时候又怎么做账呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这个是罚款单
是的,你们占用这个地是干什么用?比如它是农业的,你可以做到农业生产种植 他可以做到土地成本
主营:加工、销售腐植酸系列产品 占地用来建厂了
一块做到你的土地成本里面 无形资产