同学,你好 工资表需要老板签字的

老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
老师早上好,请教下这笔业务,日期,工资表会计是6月份当月计提了工资,紧接着又支付了6月份工资,这样做可以吗,而且工资表上也没有老板签字,
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师您好!现有个棘手问题请教老师,刚接手一家建筑劳务公司,工程在2022年11月份开工,之前老板没有请会计也没有注册公司,这个工程是挂靠别的公司接下来的,老板在今年三月份从别人手中接收一家建筑公司并在3月份开具了190万劳务费,请问现在做工资表是从去年11月份开始做吗?申报个税又是从什么时候开始呢?工资表后面要附工程计量单吗?谢谢老师!
老师,请问建安业那个1月份前任会计付出去的280多万是去年农民工工资的问题,去年没计提,即没工资表也没申报个税的事情还没解决,我跟老板说了几次这方面的风险,要他要班组长提供工资表给我,一直都还没提供的,现在马上就过了5月31日了,现在还没工资表也没申报个税,要是他6、7月份才提供工资表过来 会有什么风险吗
老师,小规模公司,我们公司是做汽车租赁的,请问一下购买的专车专用脚垫计入哪个会计科目的二级明细?
公司租房子,重新装修一下,购买一些瓷砖等材料,入那个科目比较合适
老师您好,开票信息的电话写的是谁的
老师,收到一笔保险费的退款,就是这个保险中途停止了,我是不是应该要做进项税额转出去了之前抵扣的进项税?我原本的分录是借:成本 ,借:应交税费~应交增值税~进项税 贷:银行存款 ,那我目前收到的话,我是不是可以做 借:成本 -100 借:应交税费~应交增值税~进项税 -6,银行存款106?这个成本去年的时候已经结转了,今年是个负数,有没有关系呢?
如果我们销售商品没开票,按合同本月未达到增值税收入确认条件,企业所得税也不确认这笔收入这个月直接结转这部分成本,达到增值税确认收入条件一块确认行吗
老师,如果25年暂估库存商品10台价格53万,但是26实际到货15台,价格42万,请问这直接冲销之前暂估,按现在的数量和价格入账吧?是不是只要咱们现在到货的数量能覆盖之前暂估的库存数量就行呀
请问老师,公司汇算提交申报时,提示本所属期内出口收入十多万,可没有收入,去年进口一批饲料自用,只有存货,怎么回事呢?
20万找个人借款,每月利息付的高于市场的2000,这个能税前扣除吗
1到3月个税已经申报,怎么更正
老师,小规模公司,我们公司是做汽车租赁的,请问一下购买的专车专用脚垫计入哪个会计科目的二级明细?
那计提这两个凭证分录呢
同学,你好 分录,可以的
那计提不是说是提前一个月计提,意思就是这个计提凭证5月份计提,6月份只做一个发放工资的凭证分录就可以
同学,你好 如果你工资是当月发放,你可以计提当月发当月的
所有的工资吗,建筑工人那么多,也可以这么做,对吗, 工资一般走公户账,我们会计做账一般是月底,这个月从公户里发了多少钱做多少钱工资这样也可以是吗, 计提的凭证还需要做吗,当月发放不做计提凭证可以吗
同学,你好 当月发放不做计提凭证是可以
在想请教一下老师,比如费用,您看这张凭证是油票,底下附件只有一张油票,没有费用报销单,没有老板签字,这样税务局查出来有什么风险吗
同学,你好 有,需要报销单,并且有领导签字
这是刚从记账公司接过来的账务,他们之前全部没有签字,可能不太方便,让老板跑来跑去签字,就这样做到凭证里了。
同学,你好 你可以补出来
妈呀,我是新来的会计,前天刚把账接过来,之前年度好几年的凭证,我都得补啊,
同学,你好 之前的你可以不管
嗯嗯,那就可以。
嗯嗯,好的,祝工作顺利!