借银行存款贷专项应付款, 借专项应付款贷营业外收入或者是递延收益

请问,总额法下,与资产相关的政府补助, 如果是先买了资产花了120万元,再收到政府补助100万元。怎么做分录呢
老师,收到了政府补助跟资产有关的,这个资产我们已经买了,这个月收到了政府补助,总额法下怎么做账
老师,你好,我公司是电力开发公司,电站在政府的政策下现在清退,已经收到政府的补助款项,收到政府补偿款和资金支出款项怎么做账?清退后电站固定资产账务怎么处理?
老师,6.1购买固定资产100万,折旧10年,直线法提折旧,8月收到与资产相关的政府补助50万,总额法,政府补助怎么提折旧
老师你好与资产相关的政府补助采用总额法核算,如果后期资产发生减值,递延收益的摊销不变吗?如果是先收到固定资产,后收到政府补助,假如已经已经计提了2年的折旧,递延收益也要补转2年的递延到到其他收益中吗?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
折旧不分摊吗?
你好,折旧也需要分摊的,借固定资产贷银行存款,借主营业务成本或者是管理费用等贷累计折旧。
按折旧年限分摊?
哦,对的是的,需要这么做的。
每月提折旧每月分摊,直至分摊完是吧?
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
那我之前固定资产就已经入账,政府补助还没来,这个月补助来了,我怎么分摊,前期已经折旧了
你好,没有关系的,你这个固定资产开始使用了吗?如果是开始使用了,正常折旧就是了。
他两个又不耽误,你即使没有收到补助款,买来这个固定资产也可以做啊。
之前就用了,已经提了好几个月折旧了,那怎么办呢
老师,要是前期已经折旧了怎么办
我本期怎么分摊
你好,你收到了钱了吗?收到了钱的话,用了几个月,你转几个月的营业外收入里面不就可以啦。专项应付款转营业外收入。