借银行存款贷专项应付款, 借专项应付款贷营业外收入或者是递延收益

请问,总额法下,与资产相关的政府补助, 如果是先买了资产花了120万元,再收到政府补助100万元。怎么做分录呢
老师,收到了政府补助跟资产有关的,这个资产我们已经买了,这个月收到了政府补助,总额法下怎么做账
老师,你好,我公司是电力开发公司,电站在政府的政策下现在清退,已经收到政府的补助款项,收到政府补偿款和资金支出款项怎么做账?清退后电站固定资产账务怎么处理?
老师,6.1购买固定资产100万,折旧10年,直线法提折旧,8月收到与资产相关的政府补助50万,总额法,政府补助怎么提折旧
老师你好与资产相关的政府补助采用总额法核算,如果后期资产发生减值,递延收益的摊销不变吗?如果是先收到固定资产,后收到政府补助,假如已经已经计提了2年的折旧,递延收益也要补转2年的递延到到其他收益中吗?
老师,我想问一下,老板和老板娘分别注册了一家公司,法人分别是老板和老板娘,那如果从老板娘公司,法人是老板娘,借款给老板的公司,老板的公司法人是老板,那么这两口子的公司之间借款还需要写一个借款单吗?如果要写借款单的话,那借款单谁写,顺便问一下,老师有公司跟公司之间借款单的模板可以发一下吗?
老师你好,请问月工资48500,请问要按多少基数来交社保才达标,广州的
金蝶kis旗舰版怎么查产成品的成本是多少,是不是从生产领料单那查成本?
快账软件能做两家公司的账吗?这两家业务有往来关联能用一个快账软件账号做账吗?
老师,留抵是不是勾选进项多了,销项抵完了还有多的
老师:每月进项发票不认证的话,怎么完成发票勾选确认?
老师你好,个人给公司代开发票,能开什么种类的
老师,是不是只有签了合同的才申报个税
老师 有没有个人汇算清缴的网址
老师好,请教个问题:25年公司被核查出收入成本金额一致,现在要求说明或更正申报,这种情况怎么处理好
折旧不分摊吗?
你好,折旧也需要分摊的,借固定资产贷银行存款,借主营业务成本或者是管理费用等贷累计折旧。
按折旧年限分摊?
哦,对的是的,需要这么做的。
每月提折旧每月分摊,直至分摊完是吧?
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
那我之前固定资产就已经入账,政府补助还没来,这个月补助来了,我怎么分摊,前期已经折旧了
你好,没有关系的,你这个固定资产开始使用了吗?如果是开始使用了,正常折旧就是了。
他两个又不耽误,你即使没有收到补助款,买来这个固定资产也可以做啊。
之前就用了,已经提了好几个月折旧了,那怎么办呢
老师,要是前期已经折旧了怎么办
我本期怎么分摊
你好,你收到了钱了吗?收到了钱的话,用了几个月,你转几个月的营业外收入里面不就可以啦。专项应付款转营业外收入。