。需要缴纳增值税5%,附加税12%。 印花税。租赁1‰,销售万分之五。 出租的还交12%的房产税和定额的土地使用税。

老师,请问我们是房地产企业,有些房子卖出去了,有些没买出去,哪些房子涉及房产税呢?预售的房子涉不涉及房产税呢?
老师,个人买房卖房出租房所涉及的税有哪些,它们的税率又是什么呢?
老师请问我们公司租别人的厂房需要出租方给我们开增值税票,会涉及哪些税率,分别是多少呢?租金是40万
老师我们租个人的房子,开这样的发票。租房不是5%,的税率吗?为什么是12%呢个人出租房的税率都有哪些,图片对吗?
甲方用房子抵货款给我们公司,价值500万。我们开了500万发票给甲方,我们又把房子卖给个人。我们这中间涉及到什么税款?还有买我们房子的个人又涉及什么税款?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
还需要缴纳20%的个人所得税。
有契税吗?,那个减按1.5%的,哎。有点乱,我都搞混了。所以问问老师
销售和出租都不交契税,契税是在购买环节交的。