冲红收入,就是收入贷方负数发生额,这个也要结转损益的

主营业务收入上个月结转完损益,又修改了凭证,导致这个月主营收入有期初数,这个月要怎么调整
确认主营业务收入80结转主营业务成本120用计入销售费用90.4当月损益金额为多少
老师,主营业务收入平了,因为这个月有红冲,这个主营业务收入还用结转损益嘛
老师,上月报开票收入结转了主营业务成本,这个月红冲了发票,怎么做账?
上个月成本结转完了,这个月要红冲,红字做账一模一样冲主营业务收入,那主营业务成本也是一模一样红色冲掉吗
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢
结转得时候怎么做呢
借:主营业务收入 ,负数,贷:本年利润 负数