同学你好 你们给他们分成他们给你开发票吗
我公司向其他公司借款1,000万元,承诺还款为1,200万元,像这种情况。应该怎么处理账务?对方公司监管资金的使用,到项目结束时还款。像这种情况在我们的最佳处理方式是什么?他可以作为股权融资吗?项目结束后是不是退出股权?如果是股权融资的话,我们应该分多少股份给他?如果是作为借款,那这200万元我们需要什么手续?是不是需要他给我们开具发票作为资金使用费用?如果是。不作为利息处理,那对方要承担什么税费?
老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
老师好。景区门票是带发票联的那种,门票收入,与其他合作商分分成的时候,税务应该怎么处理呢?因为在金三系统中是我公司全额申报的,那这样的话,分成出去的那部分不应该我们承担,怎么处理呢?
请问一下老师,就是如果搞那种加盟连锁的店,我们老板说公司占加盟店的51%股份,公司不参与店铺的分红,但是老板想用我们的收银系统,把所有的加盟店的收入都进我们公司的公账,相当于所有门店的收入都是进入我们总公司的收银系统的,然后再返85%给店铺,公司收15%,其中有10%是返给代理商那些的,像这种的话可以这样做吗?这样做的话账务处理要哪样做?有什么涉税风险?要注意哪些事项?收入都进入我们公账再返给他们需要怎么处理?他们加盟店的成立形式要哪样才好?
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们跟政府部门签了合同,这个项目其实是一个部门领导的项目,合同总金额是47万,现在我们收款后要给对方返7万,老师,就是我们返7万,但是对方不开成本票,那这种情况我们应该怎么处理最好,因为我们要出钱,但是我们没有成本的这个事
董孝彬老师好!请教您,个税需要缴纳950元,发放工资时出纳扣除285元个税,那剩下的665元个税怎样账务处理呀(950元个税己缴纳)。谢谢老师!
老师,公司收到一笔控股公司的货款,老板让支付到老板弟弟名下的个体户,转账应该备注什么呢
老师社保工资薪金核基步骤是啥呀
你好,老师,请问一下关于学校私立幼儿园的账目问题,学校收到生活费,应该是做其他应付款,还是营业收入呢,包括收到的服装费
小规模开具普通发票的销项税怎么做分录?
长期待摊费用从哪月开始摊销
你好,客户从国际站付款$170,其中$70是快递费用。 这个订单我们有必要做报关出口然后退税吗? 还是说发快递可以不做报关出口退税?
小规模公司,去年进货成本3000元,做了3000的库存商品,每个月销售时记销售成本300元,这个月,没有进货,在账面上的作为成本的库存商品已经没有了,但是实际上,原材料还在,这个月在销售的实际库存还在,但是账面上已经每个月扣除成本300元扣完了,现在销售货还用记成本吗
老师 请问收据可以作为原始凭证做费用入账吗?
老师,新办理的个体工商户,如何进行税务登记呢
那如果开票的话,就相当于两笔业务了,。但是对方是小规模,就算专票可以抵扣,也只是3%,抵不住对方分成出去的6%
老师,这种情况怎么处理呢
还有就是,在淡季的时候,如果半价售票,税务怎么处理?是直接印票面金额为半价的票吗?
同学你好 按照半价开发票做收入