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老师好。景区门票是带发票联的那种,门票收入,与其他合作商分分成的时候,税务应该怎么处理呢?因为在金三系统中是我公司全额申报的,那这样的话,分成出去的那部分不应该我们承担,怎么处理呢?

2022-08-31 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-31 13:04

同学你好 你们给他们分成他们给你开发票吗

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快账用户9135 追问 2022-08-31 13:07

那如果开票的话,就相当于两笔业务了,。但是对方是小规模,就算专票可以抵扣,也只是3%,抵不住对方分成出去的6%

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快账用户9135 追问 2022-08-31 13:08

老师,这种情况怎么处理呢

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快账用户9135 追问 2022-08-31 13:09

还有就是,在淡季的时候,如果半价售票,税务怎么处理?是直接印票面金额为半价的票吗?

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齐红老师 解答 2022-08-31 13:17

同学你好 按照半价开发票做收入

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同学你好 你们给他们分成他们给你开发票吗
2022-08-31
同学你好,这种就需要你们挂靠的公司给你们开票你们才能做成本
2021-09-10
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
您好,借工程施工-分包成本 贷应付账款 抵减 借 应交税费-应交增值税(分包抵减)贷 工程施工-分包成本
2019-07-08
同学你好 这个200万是你们付的利息吗?有发票吗 2。这个算借款更合适吧,有借款合同就可以了
2020-09-09
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