你好 ; 你在 8b栏次和10栏次都写了吗
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师我在申报增值税,增值税进项的这张表8b行其他,填的金额大于系统设定参数,我们公司因为疫情,一直在家,所以进项好几个月没有整理,8月份整理就有很多车票飞机票抵扣,怎么办
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向 老师,之前问题老师了,有满意的回复了,现在想加问一下, 到现在我老板还没处理得,那我很纠结,今天需要申报增值税吗?我是等处理好再申报,还是,今天就报,一直不扣款呢?
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
老师,我们公司安装队开不出票,我公户发劳务费给他,我不做成本,抵所得税,可以不报个税吗?
请问老师,贸易型出口退税是怎么操作的,包括开票、进项,申报,整个流程
你好老师,我今年购进一批货很大量,单独租了仓库,发生大额仓储费,这批货买家项目拖到明年才接受,结算之前发生的仓储费可以明年结算时再进费用吗
房开企业在报送增值税报表时,土地抵减的销项税额报在增值税报表的哪张附表啊?
现在实缴注册资本金需要验资吗?
老师,我们25年1季度小规模504万,超了500万了,9月26税务局通知了,我们在6月30调增过4季度的增值税,所以我不知道,这种情况,我们10月变更一般纳税人,需要补缴4到9月的增值税吗
老师,我厂新建啤酒厂,设备正在安装调试,没正式生产,但是老板从外地购进成品酒销售了,筹办期不能有损益,该咋办?
以前工资5000元刚涨工资到6000社保需要调整吗?怎么调整这样是调整几个月
收到的高新技术奖励的钱 汇算清缴需要纳税调减吗
老师,小规模月度不超 10免税,是不是包含普票和专票的销售额
都写了,我刚刚问了税务所,是因为车票飞机票的抵扣税额超过5000,那我可以少报一点吗?但是这样这个月报表又要改,能否先少报,下个月再报,报表不改呢
你好; 意思可能你税务局有限制金额; 你 可以后面在报一些; 适当先少报一点; 可以的
老师,关键是我不改报表的话,这个月报表数据和申报就不一致了,这样可以吗?我们是季报,不影响的话,我懒得改报表了
你好; 你账上和报表要一致哈 ; 你申报表 如果变动了。账上和报表都要动的
老师我想少报两千,那不含税怎么算,就是两千的不含税金额是多少
你好; 少报2000 ; 2000/1.09 ; 这个就是不含税金额的
老师,我要少报2000的税,那不含税金额因该是2000/0.09=22222.22,这样才对吧。我调整的会计分录,借管理费用2000,贷应交税金增值税转出未交增值税2000,对吗,本月我们没有销项的。
你好; 你反推就行了。 就是2000/1。09 即可 ; 是的