咨询
Q

计提员工工资是1500,实际发放时是200,怎么做账冲回

2022-09-01 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 16:38

借应付职工薪酬工资,借管理费用负数1300

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付职工薪酬工资,借管理费用负数1300
2022-09-01
好,稍等,我看一下回复您收到。
2023-07-14
是的,对的,是这么做的。
2024-05-31
同学你好,如果计提3万是错误的,需要对计提凭证进行冲销调整。 发放工资如果不是通过银行的代发工资系统发放、没有银行回单,需要将现金发放的签收单,**发放的截图打印留存作为记账依据。
2024-04-12
是的,对的。 借,应付职工薪酬,工资, 贷,其他应收款,个人放负担的水电费, 银行存款
2024-06-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×