你好,填写零,没有进项转出的填写零。

老师,我问下我12月有增值税附加税要交,没有留抵税额,应交增值税期末余额是0是吗?应交的增值税附加税1万就是应交税费期末余额是吗?正好本期有待认证进项税额3万,余额表应交税费勾稽关系是不是拿1万减去三万=负数2万,是吗?
@郭老师,当月销项3755.08,进项4945.29,期末留抵1190.21,加计递减本期494.53,本期调减额是填零吗?本期可递减494.53,期末余额494.53,我想问的问题的重点是,当月加计递减本期调减额是应该调零对吗
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
@郭老师 郭老师,我8月软件收入为181,415.93 8月软件进项税额22.67 ,软件上期留底进项税额56.61 ,征即退项目加计抵减-本期实际抵减47.10。那我应该申请多少退税呢? 是181415.93*10%-22.67-56.61吗?那个加计递减呢?
老师,您好,请问下先进制造业兼营出口,加计抵减5%,填写附表4中,1.本期发生额是指本期全部进项*0.05,2.本期调减额是指不得加计抵减税额*0.05,最后本期可递减是指1-2,对吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
这个调减的金额是你之前进项加计扣除了,后来这个进项进项转出了,你需要填写。
什么鬼,不是哦,你到底听懂我的意思没有,当月销项3755.08,进项4945.29,加计递减额494.53,我问的是加计递减情况本期调减额填零是不是对的
这个哦,当月进项大于销项,加计递减额494.53也应该是留抵吧?所以这个表是没错的?
是啊 这个表格第三列 我上面再跟你解释这个条件是什么情况,需要填写的。
什么意思,不是应该留抵吗
不是 这里不是留底的。
留底的是在期末余额里面显示。
我问了,没错啊,
留底怎么能在调减填写
我没有填调减啊,被你搞晕了
你没有进项转出的金额直接填写零就可以的,不管你留不留底
我什么时候说我有进项转出了,你压根就没看懂我的提问
填写零,没有进项转出的填写零。已读 2022-09-02 09:57 填写0是不是告诉你了 然后我后面给你填写了原因。
看懂了你提问的。是你没有看懂我的回复。
意思是说我上面发的那个加计递减的表格是对的是吗
你好是的是正确的。
这个表格是对的就行,我就是想问这个表格是不是对的,因为税局发了一个数据交换提醒,说5月未按规定计提加计递减调减额,叫我自查更正,那我现在怎么反馈?
你们单位有没有进项转出?
我也不知道你需不需要调减
没有进项转出啊,当月的我不是跟你说了吗
我觉得应该没有错,我就直接回复自查数据没有问题
可以的,可以这么回复。
郭老师,还在吗,我还想问下那个月或者每个季度如何匡算利润,如何确定需不需要成本票?
单位主营是什么的?是销售产品吗?你看一下你对应的收入是什么业务。