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7月份收到专用发票做的借主营业务成本借应交增值税进项税额,贷的应付账款。问一下各位老师,8月份付款后怎么录分录

2022-09-05 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 10:17

您好 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户4218 追问 2022-09-05 10:18

税额不需要录进去吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:19

7月份不是已经做了税额分录吗

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快账用户4218 追问 2022-09-05 10:21

7月份做的进项税分录有余额,8月份不需要做平吗 不太明白 直接就借应付贷银存可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:26

付款是 直接就借应付贷银存可以啊

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您好 借:应付账款 贷:银行存款
2022-09-05
您好 可以按以上分录进项账务处理 请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021-11-17
同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;
2020-10-30
可以的,可以这么做的。
2023-12-08
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