您好 借:应付账款 贷:银行存款

6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
7月份重复做了一笔会计分录是 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:应付账款 10月份应该如何做红冲分录
老师,我们是电商行业,我们把快递费用作为主营业务成本,请问计提的分录:借:主营业务成本 ,应交税费-应交进项税额,贷:应付账款,如果计提的时候没有来增值税专用发票,支付的月份来发票,那增值税的话就在下月进行缴纳,,支付快递费的分录是:借:应付账款 ,贷:银行存款,老师,我计提和支付的分录是否正确?
7月份收到专用发票做的借主营业务成本借应交增值税进项税额,贷的应付账款。问一下各位老师,8月份付款后怎么录分录
老师。个体户需要缴纳哪些税种???
你好,请问公司法人(总经理)自己的票,让公司其他人员经办报销,拿来3万的餐费无明细小票,2万住宿,发票开具方是个酒店,从这张发票上看,该业务发生地离公司经营业务发生地很远且毫无关系,他们俩只说是招待餐费宿费,拒不说明具体用于干嘛,我质疑,他们就说业务机密,而且款项已有法人现金结算过了,我极其怀疑这张发票为法人自己个人的支出,但出于企业管理,我既没有确实证据,也无法拒签字,想问老师,他们报销写的招待餐费,宿费,这笔票我在账务上应该如何处理
老师,我查了之前的账,账上其他应收款贷方这43600元是:有20000元的往来款:借银行存款20000/贷往来款其他应收款20000,都有发票,还有23600元的转存:借银行存款23600/贷转存其他应收款23600,这个还款只有300000元:借银行存款300000/贷还款其他应收款300000,没有多余的利息,可这个是贷方为何会有43600在上面
老师,税务局让我单位填写满意度调查,在哪里填写?
老师用的临时工,对方单位给开的的生活服务*劳务费这种可以用吗
500万利润转增资本,资本金是股东投入公司的钱,税务局是否可以认定你已经把利润分配给股东,然后又投入到规定
老师,有什么方法可以编制现金流量表和所有者权益变动表快的方法吗
未分配利润3344027.39元,A股东60%,B股东40%,分红并缴纳个税,怎么做分录
预付给其他公司购买固定资产,后期其他公司又将预付款退回我公司,我公司收到退回的预付款在现金流量表属于哪一个项目?
你好老师,我要请问一下像我们厂里这个包装物到财务挂账,我们还需要开一张收据付到凭证下面吗?
税额不需要录进去吗
7月份不是已经做了税额分录吗
7月份做的进项税分录有余额,8月份不需要做平吗 不太明白 直接就借应付贷银存可以吗
付款是 直接就借应付贷银存可以啊