你好 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:原材料 借:在建工程,贷:应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程

1.SJ企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司因生产需要,决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税税额为26000元。该批专项物资已验收入库款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为20000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为20000元采用直线法计提折旧。【要求】(1)计算该仓库的人账价值。(2)计算该仓库应计提的年折旧额。(3)编制相关的会计分录。
S企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司采用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购人工程用专项物资300000元,增值税税额为39000元。该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为24000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态交付使用。[要求]编制相关会计分录。[要求]编制相关会计分录。
目的:练习自行建造固定资产、固定资产折旧、固定资产处置的核算。(二)资料:东方公司为增值税一般纳税人。2019年4月,因生产需要,东方公司决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:1.2019年4月5日,购入工程用专项物资20万元,增值税税额为2.6万元,该批专项物资已验收入库.款项用银行存款付讫。2.领用上述专项物资,用于建造仓库。3.领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为2万元。4.领用本单位外购原材料一批用于工程建设,材料实际成本为1万元。5.2019年4-6月,应付工程人员工资2万元,用银行存款支付其他费用0.92万元。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本15000元。(5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元。(6)12月31日,该仓库达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。
一、甲公司为增值税-般纳税人。2020年8月3日,购入一台需安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为290000元,增值税进项税额为37700元,支付的运输费取得的增值税专用发票上注明的价款7500元,进项税额为675元。款项都已通过银行存款支付:安装设备时,领用本公司原材料一批,账面成本3600元;领用本公司所生产的产品一批,成本为4800元;应付安装工人的职工薪酬为7200元。2020年10月18日该设备达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。二、甲公司为增值税-般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造-间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料-批用于工程建设,原材料实际成本15:000元。(5)10月1
老师好,我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们,借方是银行存款,贷方是预收账款对吗?
老师,25年补计提了24年奖金10万,且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万,是不是补计提分录要用未分配利润科目,但是现在25年补计提分录是管理费用,如果改回未分配利润科目,那就会影响25年利润,四季度报表也要修改吧老师,要补税呢
两个公司合伙租了一个办公室,A公司跟物业签了房租合同,房租物业管理电费是A公司付给对方,票也是开给A公司, B公司需要承担的一半房租物业管理电费, A公司怎么开票给B公司?或者怎么操作比较合规?
老师,去年12月有发票没入账,我可以做进去,把12月的报表更正一下吗?
老师们咨询一下,就是个人信息被其他公司拿去申报工资了,发现后在个税APP申诉,对方财务要求作废当年的个人清缴申报,他们变更信息,这样应该没有什么影响吧
老师好,公司购买了一辆车,户名是公司名称,是贷款买的,扣款账户是法人账户,那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款,这样做有什么要求吗 谢谢
请教一下,应交税费-未交增值税有0.81,怎么调出来。[微笑]
小规模,付对方中间费,对方开过来的发票是货的发票,我们这些货没出库,请问怎么做账
数字货币对公包兑回,怎么做会计分录
老师,我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家,我公司是一般纳税人,研发转产后的产品,借用给医院试用,有签订试用协议,试用结束后产品退回我公司,请问需要视同销售缴纳增值税吗?