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老师,公司年底搞活动请人布置场地50万,下个月才能收到发票,已经给钱怎么做计提的分录,怎么做分录

2022-09-05 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 19:51

同学,你好 借:预付帐款 贷:银行存款

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快账用户8063 追问 2022-09-05 20:21

第一笔分录 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款 第二笔分录 借:其他应付款 贷:银行存款 第三笔 借:其他应付款 贷:其他应收款

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:23

同学,你好 不明白你的意思?

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快账用户8063 追问 2022-09-05 20:24

如果是这样做可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:27

同学,你好 不可以的

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快账用户8063 追问 2022-09-05 20:29

老师为什么呢

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:29

同学,你好 你还没收到发票,先不入费用

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快账用户8063 追问 2022-09-05 20:31

如果有企业这么做了账,是为什么呢

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:32

同学,你好 这个一般是暂估费用

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快账用户8063 追问 2022-09-05 20:33

按照权责发生制,票没收到收到钱了,计入管理费用不可以吗老师

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:35

同学,你好 实务上,一般是收到发票才入费用的

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快账用户8063 追问 2022-09-05 20:38

那老师,就是不管权责发生制还是收付实现制分录都一样吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 20:39

同学,你好 你是企业,你需要按照权责发生制

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同学,你好 借:预付帐款 贷:银行存款
2022-09-05
学员你好,全额冲销上月的预提成本 然后 借:主营业务成本 应交税费 贷:应付账款等
2023-01-15
借主营业务成本,贷应付账款。
2023-06-05
你好,那就当月确认收入就行了。他在同一个月。借银行存款贷主营业务收入应交税费。 要是下一个月也是这个分录,然后开发票的时候把这个分录红冲再做一笔这个分录。
2024-01-04
您好 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:银行存款
2021-11-16
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