同学,你好 借:预付帐款 贷:银行存款
老师,公司购买的地下停车位,款已付,发票也收到了,怎么做会计分录呢?另外还支付了到今年底的车位管理费,这个又该怎么做分录呢?
老师,公司一般纳税人,请问当月成本已经发生,结算单上发生的成本是100万(含税),但是供应商没有给开发票,请问过了几个月后才给开发票,问发生成本的当月怎么做分录,过几个月收到发票又还如何做分录
公司买了一批货做年底促销活动的,假设产品总价5万元。21年12月货到以入库,但是发票是22年收到的,货也是22年才发货的,我想问下,这个过程中的分录是怎么样的。
老师,公司年底搞活动请人布置场地50万,下个月才能收到发票,已经给钱怎么做计提的分录,怎么做分录
老师好,我公司是做房地产活动以及布置的广告公司,从房地产公司接了活动再承包给其他公司做,我公司是赚差价的公司,公司从小规模转为一般纳税人企业,每个月做完活动确认成本的时候,有部分成本数据是暂估的,一般会等几个月后收到成本发票的时候,才知道进项税额,请问做成本会计分录的时候应该怎么做?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
第一笔分录 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款 第二笔分录 借:其他应付款 贷:银行存款 第三笔 借:其他应付款 贷:其他应收款
同学,你好 不明白你的意思?
如果是这样做可以吗
同学,你好 不可以的
老师为什么呢
同学,你好 你还没收到发票,先不入费用
如果有企业这么做了账,是为什么呢
同学,你好 这个一般是暂估费用
按照权责发生制,票没收到收到钱了,计入管理费用不可以吗老师
同学,你好 实务上,一般是收到发票才入费用的
那老师,就是不管权责发生制还是收付实现制分录都一样吗
同学,你好 你是企业,你需要按照权责发生制