借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。
你好,6月份做了个无票收入,这个月开了票了,这样报税的话怎么填表
以前月份报了未开票收入,上个月冲了一部分申报报表的时候都正常,这个月冲无票收入申报的时候显示票表比对不通过是什么原因
我冲了3月份的无票收入,这个月也正常开了专票了,账该怎么做,报税时怎么填呀
老师,发票未开,货发了,款收了,这个月怎么做账,正常做收入纳无票收入吗?下个月开票了再冲无票收入吗?
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
老师您好,员工出差向公司预支了一笔钱,回来报销有多余款,员工可以直接退回公司账户吗?
老师,我们是运输公司,然后有外包几个人员去拓展业务,然后我们公司要付钱给他,请问这个要以什么费用付给他,然后需要什么资料,能从公户上付钱给他吗?付款摘要要写什么?
老师,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些账呢
留底退税跟账上对不上,请问怎么办?调账的话,分录怎么写合适?账上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,报表上4月份留底退税期末是3047369.01
老师,前一年的账务有误,需要调整,怎么操作?
几百的提货运费没有发票可以手写收据入账不做纳税调整吗?对公转款给个人
老师,请问我公司的进项发票,有9%和6%两个税点可以选择,我们选择要哪个对公司抵扣有利?
老师好[憨笑]我想请教一下您,民办学校开学交学费学校赠送的床上用品和餐费该放到哪个科目呢?
做4s店的收银需要提供担保人,请问求职者有什么风险?签订这样协议需要注意什么?
为什么电子发票不能作废只能红冲?
这是针对三月那笔需要冲销的分录对吗?在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。证书?什么意思,没有看懂呀
对的是的,未开具发票一栏填写负数销售额。
开具的发票里面填写正数销售额。
好的,税控盘年费是在哪里填的?
你好,主表应纳税减征额 减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额。
3月份结结转的成本还需要另外操作吗?
你好,没有看懂什么意思,这个是无票收入的吗?如果是的话,这个无票收入的成本不用动。
啊?我当时3月做无票收入的时候结转成本了
那你红冲在重新开一整数一负数不影响。
意思就是按你刚刚教我的步骤去操作就可以了对吗?还是需要重新调整?
你好,对的是的,其他的不需要动。
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项)不好意思,还有点没有了解,负数我明白了,但后面做一笔正数,我可不可以把8月开票的金额全部填在上面?(比如,我冲的是3000元,我8月开票是5000元,做刚刚你给我分录的时候我直接做5000元的分录?还是需要再一次3000元的正数分录,然后这个月开票5000元的话再正常做一个5000元的分录?)
你好,第一个是红冲无票收入,第二个是做发票的。
那我这次开票的差额(跟3月红冲的)是不是也需要结转成本?
你好,那你其中有2000是不是在上一个月销售出去的,也就是在八月份销售出去的,如果是的话,你再红冲2000对应的成本。
2000是红冲吗?前面3000的成本已经结转了,不是结转吗?
你好,那你红冲无票收入是3000,那你剩下的不是又是2000结转到这个月的。
无票收入是3000,你红冲五票收入,然后再做发票的应该也是3000才对,你现在开出来了5000是什么意思。
嗯是的,我弄明白了谢谢呀,其实跟刚刚做那个分录类似
不用客气,工作愉快。