借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。

老师您好,我想问您一下,二月份我们有无票收入,报税也报了无票收入,三月份的时候对方又要发票了,我们也给开了,我想知道这种怎么处理?用做账吗?如果做账分录怎么写?
以前月份报了未开票收入,上个月冲了一部分申报报表的时候都正常,这个月冲无票收入申报的时候显示票表比对不通过是什么原因
我冲了3月份的无票收入,这个月也正常开了专票了,账该怎么做,报税时怎么填呀
老师,发票未开,货发了,款收了,这个月怎么做账,正常做收入纳无票收入吗?下个月开票了再冲无票收入吗?
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这是针对三月那笔需要冲销的分录对吗?在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。证书?什么意思,没有看懂呀
对的是的,未开具发票一栏填写负数销售额。
开具的发票里面填写正数销售额。
好的,税控盘年费是在哪里填的?
你好,主表应纳税减征额 减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额。
3月份结结转的成本还需要另外操作吗?
你好,没有看懂什么意思,这个是无票收入的吗?如果是的话,这个无票收入的成本不用动。
啊?我当时3月做无票收入的时候结转成本了
那你红冲在重新开一整数一负数不影响。
意思就是按你刚刚教我的步骤去操作就可以了对吗?还是需要重新调整?
你好,对的是的,其他的不需要动。
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项)不好意思,还有点没有了解,负数我明白了,但后面做一笔正数,我可不可以把8月开票的金额全部填在上面?(比如,我冲的是3000元,我8月开票是5000元,做刚刚你给我分录的时候我直接做5000元的分录?还是需要再一次3000元的正数分录,然后这个月开票5000元的话再正常做一个5000元的分录?)
你好,第一个是红冲无票收入,第二个是做发票的。
那我这次开票的差额(跟3月红冲的)是不是也需要结转成本?
你好,那你其中有2000是不是在上一个月销售出去的,也就是在八月份销售出去的,如果是的话,你再红冲2000对应的成本。
2000是红冲吗?前面3000的成本已经结转了,不是结转吗?
你好,那你红冲无票收入是3000,那你剩下的不是又是2000结转到这个月的。
无票收入是3000,你红冲五票收入,然后再做发票的应该也是3000才对,你现在开出来了5000是什么意思。
嗯是的,我弄明白了谢谢呀,其实跟刚刚做那个分录类似
不用客气,工作愉快。