你好,当时上一个月分录怎么做?

老师,请问我们有几张咨询发票是9月份的已经入账了,现在对方说开错11月给我们作废了重新开,我怎么处理科目呢
v老师,请问对方开的普票给我们,我们已经入账,现在有点纠纷,对方说要作废以前开的发票,对方能作废吗?我们可以做什么?
老师,问下对方上个月开具的电子普票,我们已经在当月做账,第二个月对方说有问题,需要作废,我们的账怎么处理呢?
老师,二月份已经做完帐了,但是对方企业说把我们发票作废了,要重新给我们开一个三月的,这样的话我应该怎么处理呢
你好老师,上个月我们对方给我们开具了2张发票,我们公司已经勾选了,对方公司这两张发票当月已经作废了并当月开具了新的发票出来。作废的那两张发票我是不是要做进项税转出呢?账上我不需要做任何账,只是报税的时候做进项税转出就行
老师,个体工商户3季度核定征收(4季度已转查账),餐饮行业,3季度销售额达到30万以上,应该交增值税及附加税,经营所得怎么计算?
惠宜选线上超市,在三个平台上销售货物,每个平台注册名称不一样,但收款人都是同一个人,该人员注册了一个小规模公司,这种情况下,可以把三个平台的收入费用都归集到小规模公司记账报税吗
我们公司支出了400块钱停车费,其中有200块钱是要员工承担的,我们在发放工资的时候再扣回那200块钱,然后对于员工来说,那200块钱是可以在个人所得税前扣除的吗?
老师,个人代开的原材料发票属于经营所得吗?公司需要代扣代缴个税吗
老师,你好!个体户对公账户能转给他除法人外的个人吗
去年入账:借 主营业务成本,贷 现金,,没有走暂估路线。现在来了发票。我应该具体怎么处理。首先怎样,然后怎样。
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧
借 应收账款 贷主营业务收入 贷 增值税销项税
是借 制造费用 贷其他应付款
借其他应付款贷制造费用做这个红冲。