你好 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款---个人所得税
刚成立的公司,8月份成立,物业费8月份都没有计提,今天问领导才知道他个人已经缴纳了,没开发票,这个9月份该怎么做账?补提8月份的费用?怎么做分录
8月份补交了4-6月份企业所得税34元,7-9月份没有利润,这34元怎么做分录
补缴九月份养老保险,统筹部分单位给出,个人部分由员工交的现金,9月份没有计提,在十月份进行计提和补缴,会计分录怎么做?
如果8月份没有计提个人所得税,9月份怎么补提呢,分录怎么做呀
所得税费用在9月份计提漏了,是反结账处理还是留到下月补提?如果下月补提允许这样做吗,有什么影响没有?
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
是直接把这笔分录做到9月就可以了是吗,那当月缴纳的时候怎么做分录呢
是的,这个直接做这个就可以的 借:其他应付款---个人所得税 贷:银行存款