你好,请问你想问的问题具体是?
般纳税人,2018年6月 (1)5日,支付广告服务费,取得的增值税专用发票注明的金额8万元,增值税税额0.48万元 (2)10日,购进一台检测设备, 取得的增值税专用发票上注明的价款为18万元,增值税税额为2.88万元。支付运输费,取得的增值税专用发票上0.3万元,增值税税额0.03万元。 (3) 20日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计106万元。 (4) 25日,销售2009年1月1日前购进的一台固定资产,售价1.03万元。 已知:本题涉及的部分现代服务业增值税税率为6%,征收率为3%。 要求:计算该公司6月应缴增值税税额。
(1)16日,取得某项认证服务收入价税合计为106万元。(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为2.6万元;支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额为1万元,增值税为0.09万元。(3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发票注明金额5万元,增值税为0.3万元。(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元。已知,认证服务适用的增值税税率为6%;
1.12月3日,购买圆锅25吨,单价3100元,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税13%).运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值9%),全部款项92643.50元已预付2销售给上海机械5台车床,单价42300元,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税为13%),价税合计238995元,款已预收。3.用银行存款支付公司会议室修理费1800元及增值税162元(建筑装饰服务增值税9%)4.销售科任民预借差旅费4000元,付现金支票。5.用银行存款214624元缴纳上月企业所得税18900元、未交增值税174700元、城建税12229元、教育费附加5241元、地方教育费附加3494元和个人所得税60元。6.开出转账支票预付下年度保险费69600元及增值税4176元(保险服务增值税6%),保险费下年度每个月平均摊销。7.从建设银行取得短期借款540000元8.收到新职工赵钢押金200元。9.用银行存款1374790元归还短期借款本金1360000元和利息14790元(其中本月应承担利息4930元)。10.通过银行缴纳房
1.12月3日,购买圆锅25吨,单价3100元,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税13%).运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值9%),全部款项92643.50元已预付2销售给上海机械5台车床,单价42300元,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税为13%),价税合计238995元,款已预收。3.用银行存款支付公司会议室修理费1800元及增值税162元(建筑装饰服务增值税9%)4.销售科任民预借差旅费4000元,付现金支票。5.用银行存款214624元缴纳上月企业所得税18900元、未交增值税174700元、城建税12229元、教育费附加5241元、地方教育费附加3494元和个人所得税60元。6.开出转账支票预付下年度保险费69600元及增值税4176元(保险服务增值税6%),保险费下年度每个月平均摊销。7.从建设银行取得短期借款540000元8.收到新职工赵钢押金200元。9.用银行存款1374790元归还短期借款本金1360000元和利息14790元(其中本月应承担利息4930元)。10.通过银行缴纳房
【业务7】3日购买圆钢25吨,单价3100元/吨,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税税率为13%)运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值税税率为9%),全部款项9264350元已预付【业务8】4日,销售科任民报销差旅费2806.98元,增值税141.02元(住宿服务增值税税率为6%增值税72元,火车票增值税6902元)收回现金52元【业务9】4日,用现金报销厂办汽车加油费300元及增值税39元(成品油增值税税率为13%).【业务10】4日,销售给上海机械厂5台车床,单价42300元/台,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税税率为13%)价税合计238995元,款已预收
老师你好,开五个网店需要在会计软件建五个账套吗?合并建一个可以吗?
老师,我们一张23年的发票失控了,24年税务要求补交所得税,普票,我们实行会计准则,这个怎么做分录呢?
请问老师,我要怎么补报以前年度的印花税呢?刚刚点了我要办税-税费申报及缴纳-财产和行为税申报-填表式申报-印花税增加完税源后点提交就返回到最初界面了,然后也查不到我刚刚报的
老师,股东转入投资款入公户,印花税也缴纳啦,账上也计入实收资本,这个怎么能证明实缴完成了
企业发生股权转让,公司怎么帮还员工代扣代缴
发现去年的现金流量表,分配不对,如果要更改怎么改呢?可以不更改吗
老师,由于银行柜台出错,收了我们公司手续费,然后我们店长联系她,她根据银行收的手续费记录个人把总额付给我们店长了,请问店长把这笔手续费付到公司我们怎么进行账务处理?
老师,请问一般纳税人公司,要给客户介绍费返款怎么支付好些,怎么做账务处理合理,税点应该收多少个点合理。
你好,老师,就是领导让我在超市买一张购物卡,开的普票。然后回来报销,财务经理说普票不行,专票才可以。但是超市对于储值卡开不了专票。这种应该怎么处理,我的钱还垫进去了呢。
老师,请问一下平常的一些无票支出怎么做账,
会计分录
你好 【业务7】3日购买圆钢25吨,单价3100元/吨,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税税率为13%)运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值税税率为9%),全部款项9264350元已预付 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 【业务8】4日,销售科任民报销差旅费2806.98元,增值税141.02元(住宿服务增值税税率为6%增值税72元,火车票增值税6902元)收回现金52元 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),库存现金, 贷:其他应收款 【业务9】4日,用现金报销厂办汽车加油费300元及增值税39元(成品油增值税税率为13%). 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金 【业务10】4日,销售给上海机械厂5台车床,单价42300元/台,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税税率为13%)价税合计238995元,款已预收 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)