你好,预交的增值税期末要结转到转出未交增值税。简易征收的不用结转,下个月直接交就行了。

建筑行业异地预缴税款后,月底增值税结转如何做分录?需要做借:应交税费-销项税 待:应交税费-简易计税 应交税费-预缴增值税,这样做对吗?
老师,简易计税项目在外地预缴了增值税,然后又有开票,产生销项税额,这两个税额怎么进行账务处理呢?预缴时:借:应交税费——预缴增值税,贷:银行存款,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预缴增值税,开票出去:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费——简易计税,借:应交税费——简易计税,贷:应交税费——未交增值税,对吗?
老师 一般纳税人简易计税的 “应交税费-简易计税”月底不用结转是吗? 那当月有外地预缴的增值税呢?那个也不需要结转吗? 那我次月缴税的时候分录怎么写呢? 借:应交税费-简易计税 贷:应交税费-应交增值税-预交税款 银行存款** 老师这样吗?
老师好!简易计税的增值税月末要结转吗?确认收入时是贷:应交税费——简易计税,月末要转到未交增值税上吗?借:应交税费——简易计税 贷:应交税费——未交增值,要这样做吗?
老师 请问一下 我们是一般纳税人简易计税3%的工程发票,12月份我们外地预缴了2万, 现在有两个问题:1、那月底结转的时候“应交税费-简易计税”这个需要结转吗? 2、还有就是“应交税费-预缴增值税”这个怎么结转呢?
老师我们是小规模纳税人,其他公司给我们开专票可以用吗,他说他们只有专票
老师您好,20年的利息发票银行现在发现代码开错了,把发票收回去作废了,现在重开了一张发票是做一个正数分录一个负数分录吗?
个体户我经营所得A表申报错了 去改 显示已申报经营所得B表 不可以修改A表 怎么操作
酒店筹备期买的地毯计入什么科目?
工商登记信息:A公司占65%股权 B个人占35%股权;2022年公司通过股东会决议,A公司占70%股权,B个人占30%股权。 公司注册资金也是按照最新的股东会决议完成注资的,这种情况如果不做股权变更会不会有影响?
空调的安装费,要一起记入固定资产吗
老师,这个劳务报酬所得456.4怎么做分录?
老师您好,麻烦问下,北京的公司,租的车辆用于公司经营,发生的保险费专票可以抵扣吗
老师,公司给消费的单位开餐饮发票,产生这个销项税,买菜购进的进项税可以抵扣吗?
为什么我上个月已经做了社保转入转出了,这个月社保缴费申报还是没变?
那老师 月底只需要结转 当月外地预缴的增值税是吗 那结转分录您能指导一下吗a
是的。借转出未交增值税贷应交税费预交增值税。