你好, 这个要补一笔所得税的分录。

老师,企业所得税汇算清缴电子税务局里面做了调整,补缴了税款,那我做账软件里面有需要更改的地方吗
请问下老师,我们上年所得税汇算清缴后,税局现在又让补交点税款,还让改下报表,改哪里比较合适,怎么做账里面去,报表改了那是不是还得去调账
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
你好老师,麻烦请教下,今天更正申报了22年的企业所得税汇算清缴申报表,表里面纳税调增了,补缴了税款,相应的22年财务报表里,需要修改那些数据,谢谢老师!
老师 汇算清缴后需要补税 那么涉及到财务报表的修改 在电子税务局里面需要操作下更正申报前面所填写的财务报表吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师具体怎么操作,我是刚学第一次弄这个
你好 做这个分录 借 所得税费用 贷 应交税费 -所得税 借 应交税费-所得税 贷 银行存款