你好 借:生产成本 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金

请问一下请问一下老师,我想问下事业单位发放给退休人员的生活补助,降温费,取暖费,交通费,绩效工资怎么做分录?税前可以扣除吗??????
老师好!请问一位高手老师给指点一下:计提当月的工资,下月发放,工资表上只有代扣社保,公积金和个税部分,我怎么做分录啊,
老师好,请问一下,夏天发给车间工人的高温补贴,以现金方式发放的,这个分录怎么做啊?
请问老师,我们公司报销生育津贴,但是产假期间给她发着工资呢,现在比如产假期间实发到手的工资是5元,现在报销下来的生育津贴是8元,根据政策是取高的发,也就是再给这个人补发3元,分录怎么做呢?
老师,我们餐补是计入到工资发放,有个情况就是车间有个人员偶尔会加下班,领导说每月给他补贴200计入到工资里,以餐补形式发放,请问这情况需要找餐饮替代票吗,这部分该怎么做账,还是合并到工资金额里就行
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
郭老师,合伙企业申报工资薪金吗,所得税申报和有限公司有什么不同
朴老师,工资代收委托书委托人和受托人都要签字按手印吗?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交