你好 借:生产成本 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金

老师好!请问一位高手老师给指点一下:计提当月的工资,下月发放,工资表上只有代扣社保,公积金和个税部分,我怎么做分录啊,
老师好,请问一下,夏天发给车间工人的高温补贴,以现金方式发放的,这个分录怎么做啊?
老师 我们公司是做工程的,然后工资有包含补贴的餐费(是按天数计算的)请问这个餐补应该是包含在工资一起发放好还是分开发好,因为包含在工资,工人觉得总工资很高,餐补都要缴个税
请问老师,我们公司报销生育津贴,但是产假期间给她发着工资呢,现在比如产假期间实发到手的工资是5元,现在报销下来的生育津贴是8元,根据政策是取高的发,也就是再给这个人补发3元,分录怎么做呢?
老师,公司是做工程的,工程都在外地,一个工程几个月期间可能会找一些临时工人,这些临时工不签合同不上社保,发工资是以现金方式发放,我想请问一下这部分我应该怎么入账呢?
应聘了一顺药业应收款往来账会计,能给说一下具体的操作流程吗
老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢